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运营报告

发表时间:2024-03-11

运营报告(优选十三篇)。

出于您的考虑我们进行了“运营报告”的编辑,请您认真阅读本文并考虑收藏保存。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行,为了更好的完成下一项工作。报告的使用成为日常生活的常态,报告能让我们迅速理清思路,找到更好的工作方法。

运营报告 篇1

第四条为加强对创客空间的管理及更好的服务创客与创业者,设立创客空间管理委员会(以下简称管委会),管委会成员由XXXXXX总经理、企业内部各创客团队负责人、外聘顾问组成。创客空间的日常管理由运营组负责,由管委会直接指导开展工作。创客空间聘请优秀创客及创业家、设计师、工程师等组成梦想顾问团,提供更好的创客及创业咨询帮助。

第五条管委会主要职责

1、确定创客空间的发展方向、目标和计划;

2、协调创客空间与公司其他部门的衔接、协调工作;

3、审核运营部各项规章制度,遴选适合人选,定期检查各项管理制度的落实执行情况;

4、针对入驻创客、创业项目的重大需求进行讨论协调。

第六条运营组主要职责

1、全面负责创客空间的日常管理工作,制定创客空间管理制度和年度工作思路;

2、组织策划开展周末创客、其他各类创客、创新、创业活动及培训课程;

3、聘请各类技术专家、专业教师、创业人士等为创客和创业者的发展提供指导、培训和咨询,包括管理、营销、技术、法律、财务等方面的咨询;

4、负责对创客空间入驻个人、团体进行入驻资格审核;

5、对场地、工具、设备的定期维护保养,对安全性的定期检查;

6、负责创客空间及入驻项目的对外宣传、合作及市场推广等工作;

7、创客空间其他日常工作。

第七条梦想顾问团的工作职责

1、为创客、创业个人或团队提供个性化的咨询服务;

2、开展免费或有偿的课程培训服务;

3、发现、扶持有前途的项目或团队。

第三章入驻创客空间条件、程序与退出

第八条申请进驻创客空间的基本条件

1、具有完全民事行为能力的成年人。未成年人需经监护人知情和同意。

2、提交《创客/创业计划书》。

3、所有开发及经营活动须符合国家有关法律、法规、规章,不得从事危害国家安全的行为。

4、具有合约精神,愿意严格遵守相关管理规定,签订入驻合同。

第九条入驻创客空间申办程序

1、入驻创客空间需要提交的材料

(1)入驻创客空间申请书;

(2)《创客/创业计划书》;

(3)身份证明复印件;

(4)未成年人还需提供个人、家长承诺书及家长身份证明复印件。

2、办理程序

(1)个人提交入驻相关申请材料及填写入驻基本情况表;

(2)运营组对各项材料进行认真审查;

(3)运营组将初审合格的资料上报管委会审批;

(4)经管委会审批,研究确定入驻期限、特殊帮扶政策等有关事项;

(5)运营组为入驻个人或团队办理注册手续,制作厂内通行证;

(6)运营组与入驻个人或团队签署《入驻创客空间协议书》、《场地、设备使用协议书》、《安全责任书》等,并备案;

3、个人或团队入驻挂牌,正式开展工作。

第十条退出

1、入驻个人或团队合同期满,经运营组审核后方可退出:

(1)入驻期满后,应统一由运营部收回挂牌和相关证件;

(2)入驻期满后,入驻个人、团队自己制作的物品自行处理,创客平台配置的设备、工具等应保质保量归还运营组;

(3)各入驻个人或团队在合同期满后,如仍符合入驻创客平台条件的,还可以续签合同延长入驻期,原则上入驻总期限不超过一年。

2、对违反创客空间管理规章制度的入驻个人或团队,经管委会核实认定后,可终止其入驻合同,并根据创客空间有关规定对其相应处理;

3、在入驻期间,管委会根据校运营组日常管理考核情况,认定入驻个人或团队有下列情况之一者,将发放《退出通知书》,要求其退出创客空间:

(1)签约后连续3周不入驻且而无正当理由的;

(2)对创客空间正常秩序造成严重干扰的;

(3)有重大安全隐患的;

(4)严重或屡次违反创客空间有关管理规定的;

(5)有转租行为,未办理相关手续,私自转租给其他经营者;

(6)其他不适宜继续入驻的情形。

第十一条入驻个人或团队在收到《退出通知书》后的3日内,须撤出人员,归还设备,清理场地,并办理有关手续。逾期不退出者,管委会将采取适当的法律手段强制退出。

运营报告 篇2

在农行工作以来,上了一个月的运营主管的班,这对于我来说,是尝试、是挑战,是历练,是成长,有欢笑,有悲伤,有泪水,有幸福,一个月工作以来,我狠抓柜面服务质量,积极处理好特殊而重要业务,对于客户的投诉总是不厌其烦地处理,在一个月工作中,我将爱岗视为职责;将敬业视为本分;将奉献视为崇高的追求。

勇树先进旗帜,营造合规文化,创造合规价值,把内控合规视作商业银行最核心的风险管理活动,视作业务经营的防火墙,视作改革发展的助推器,

作为农行运营主管,我深知,金融业是一个高风险的行业,金融机构经营的是货币,我们的工作是来不得半点马虎的。

出实招、干实事、鼓实劲是我工作中的一贯追求。

在工作中,我始终保持坚强的党性原则,廉洁奉公、严格自律。

特别是在处理公与私、感情与原则等问题上,做到原则面前不让步、不含糊,是非分明、立场坚定、作风扎实,确保了银行资金的安全。

我深知权力是一种责任。

在工作中,我时刻绷紧廉政这根弦,做到了常在河边走,就是不湿鞋,真正做到做到管好别人首先管好好自己。

运营报告 篇3

酒吧运营部述职报告

一、工作概述

自从本酒吧运营部成立以来,我们一直致力于提升酒吧的运营效率和顾客满意度。通过制定并执行有效的营销策略,改善服务质量,增加销售额,我们成功地推动了酒吧的业务增长和品牌知名度提升。

二、销售业绩

在过去一年,我们在销售方面取得了显著的成绩。通过市场调研与分析,我们针对不同客群制定了一系列针对性的促销活动,并及时调整策略,以确保最佳效果。在营销方面,我们成功地组织了一些创新的主题活动,吸引了更多的顾客。同时,我们还与其他相关企业进行了合作,共同开展了联合营销活动,扩大了我们的顾客基础。总体而言,我们的销售额增长了20%,并实现了盈利增长。

三、服务质量

在酒吧运营部的带领下,我们重视提升服务质量和顾客满意度。为此,我们加强了员工培训,提高了员工的专业素养和服务意识。我们注重细节,每周进行例行巡查,并及时解决客户提出的问题和投诉。我们还采集了顾客的反馈信息,并对其进行分析和总结。通过这些措施,我们成功提升了服务质量,提高了顾客满意度,使得顾客再次光顾的比例增加了15%。

四、成本控制

在酒吧运营过程中,我们始终关注成本控制。我们对各项费用进行了精确的预算与审核,并制定了财务监控措施,确保成本的有效控制。我们与供应商进行了合理的谈判,取得了较好的采购价格,并定期评估供应商的质量和服务。通过这些措施,我们成功降低了成本,提高了利润率。

五、员工团队建设

作为酒吧运营部的一员,我们始终重视员工团队的建设和发展。我们通过定期的培训与交流活动,提升了员工的专业技能和综合素质。我们还注重激励和奖励机制的建立,激励员工发挥更大的潜力和创造力。我们秉持着开放、和谐的工作氛围,促进了团队合作和员工的积极性。我们的员工流失率较低,员工满意度达到了90%以上。

六、创新与发展

为了保持竞争优势,我们注重创新与发展。我们不断关注市场的变化和顾客的需求,并及时调整我们的经营策略。我们引入了一些新的酒水和饮品,设计了新的主题活动,并利用社交媒体进行宣传推广。我们积极参加行业的展会与交流会,与同行业进行经验分享与合作。通过这些举措,我们成功地提升了酒吧的竞争力,增强了品牌的影响力。

七、展望未来

在未来,我们将继续努力提升酒吧的运营效率和服务质量。我们将加强市场调研与分析,及时把握市场趋势,制定相应的营销策略。我们还将加大与其他企业的合作,扩大我们的顾客基础。在员工团队建设方面,我们将继续加强培训与奖励机制的建立,提升员工的专业素养和工作热情。我们相信,在我们的共同努力下,酒吧将继续取得更好的业绩和发展。

运营报告 篇4

商城运营个人述职报告

一、工作概述

我担任商城运营的岗位已有一年时间,期间我坚持以客户为中心,通过各种策略和方案来提升商城的销售业绩和用户体验。在上一年度,商城的销售额实现了较大幅度的增长,用户满意度也持续提升。

二、工作职责

作为商城运营负责人,我的主要职责包括以下几个方面:

1. 制定和执行市场推广策略:我深入研究市场动态和竞争对手的情况,结合公司目标和预算,制定了一系列有效的市场推广策略。通过线上线下的广告投放、社交媒体营销和合作伙伴推广等方式,为商城带来了大量的流量。

2. 优化商城运营流程:我与技术团队密切合作,通过对商城页面、用户体验和付款流程的优化,提高了用户转化率和复购率。我还负责编写产品描述和制定促销策略,以吸引更多用户并提高销售额。

3. 分析数据和制定数据驱动的决策:我注重数据的分析和挖掘,通过Google Analytics和其他数据分析工具,对用户行为、产品效果和营销活动进行评估和优化。同时,我也定期与各个部门分享数据分析结果,以支持决策和改进商城运营策略。

4. 维护客户关系:我积极回应客户的问题和反馈,关注客户的需求和偏好,并进行关怀和跟进。我通过电话、邮件和社交媒体等多种方式与客户保持良好的沟通,提高客户的满意度和忠诚度。

三、工作成绩

在过去的一年里,我的工作成绩如下:

1. 销售业绩增长:通过市场推广策略和商城流程优化,商城的销售额在上一年度实现了100%以上的增长,并达到了公司设定的目标。

2. 用户体验改善:通过对商城页面和用户体验的持续优化,商城的用户转化率和复购率得到了显著提升。用户的投诉和退货率也明显降低,用户满意度得到了提升。

3. 数据驱动的决策:通过对数据的分析和挖掘,我及时发现了商城运营中存在的问题,并制定了相应的解决方案。同时,我通过数据分析的结果为公司决策提供了可靠的支持,使得商城的运营更加科学和高效。

4. 客户关系维护:我与客户保持密切的联系,及时回应客户的问题和反馈。我也及时发现并解决了一些客户关注的问题,增加了客户的满意度和忠诚度。

四、总结及展望

在过去一年的工作中,我努力提升商城的销售业绩和用户体验,取得了一定的成绩。但是,在日趋竞争激烈的市场环境下,我认识到还有很大的提升空间。因此,我计划在接下来的工作中继续加强对市场和用户的研究,深化对数据的分析和应用,不断优化运营策略和流程,以实现更好的商业效果。

此外,我还计划加强和其他部门的沟通和协作,以提高商城运营的整体效能。我将借助内外培训和学习机会,不断提升自己的专业能力和管理水平,使自己能够更好地应对日益复杂和多变的市场环境,为商城的长期发展贡献更大的价值。

以上是我过去一年的工作总结和未来的展望,感谢领导和同事们对我的支持和信任。我将继续努力,为商城的运营和发展做出更大的贡献。

运营报告 篇5

医院(Hospital)一词来自拉丁文,原意为“客人”,因为一开始设立时,是供人避难,还备有休息间,使来者舒适,有招待意图,后来,才逐渐成为满足人类医疗需求,提供医疗服务的专业机构,收容和治疗病人的服务场所。 以下是小编整理的医院运营分析报告【6篇】,仅供参考,希望能够帮助到大家。

医院运营分析报告1

一、优化门诊就诊流程的必要性

近几年,随着医疗体制改革的发展,医院竞争日趋激烈,门诊服务是患者进入医院的第一站,也是医院服务的薄弱环节,门诊工作的优劣、质量高低是医院整体水平的反映,不仅会对医院的荣誉产生重大影响,更关系着医院的整体效益。为了提高门诊服务的运行效率,保证患者得到及时、有效、优质的诊疗服务,医院从分析门诊流程入手,以患者为中心的原则,改进医疗服务态度,改革不方便患者的工作程序和制度,提供各种便民服务,保证良好的诊疗秩序和就医环境,从而提高患者服务满意度。

 二、改造前门诊状况

1、我院是一家综合性医院,平均日门诊量约2000人次,每周的周一及每天的早上9:00-11:00为高峰期,原“多站式”就诊流程(病人到门诊→排队缴费→候诊→就诊→缴费→候检→检查→再就诊→再缴费→取药→治疗→离院)弊端较多,就诊的每个环节都需排队,“三长一短”(即排队看病等候时间长、候诊和候检时间长、交款取药时间长、医生看病时间短)现象明显,浪费了患者大量时间和精力,导致患者就诊满意度下降。

2、门诊楼年代久远,空间狭小,岔口多,布局不合理,且电梯数量少,不方便老年人就诊。没有足够的候诊区域,患者多拥挤在走廊里,就诊环境嘈杂,导致患者就诊体验不好。

3、导医服务欠缺,指引性标志不明。医生开出检查单后,约有一半的患者要提出“到哪里去做检查?”之类的问题。有的检查当时不能做或当时不能领取检验结果,患者只能暂时回家,等结果出来后再来医院就诊。这些问题直接导致大量患者盲目、无效地移动,增加了医院中患者的流动量。

4、医院门诊信息化建设落后,没有分诊挂号及预约系统,支付方式单一,患者就诊时只能在诊室门口排队等候,容易出现插队及排队混乱等情况,没有良好的就诊秩序,容易引起患者之间的纠纷,还会导致多名患者同时涌进诊室,给医生造成看诊压力,且不能有效的保护患者隐私。

三、门诊就诊流程改造分析

1、流程改造的原则是:以患者为中心,从患者的角度出发设计流程,尽量减少患者就诊的环节;以价值为导向,提高医院经济运行效率;以人为本,强调服务团队的整合。

2、流程改造包含着两个基本思想:一是必须识别哪些环节是流程的关键,并使之尽量简洁有效;二是必须扬弃枝节,对于医院的核心流程优化重组。

3、通过对医院历史数据的统计确定有关参数,求出门诊流程的各指标,以诊断医院医疗工作流程是否正常,并通过调节服务强度(增加或减少服务人员以及提高人员素质等)、合并、消除等方法来改变医疗工作流程。为了减少患者逗留时间,应当最大限度地使用合并的原则,把平均服务时间相近、处理方式相似的流程进行合并,把串联服务变成并联服务,这种合并实际为横向集成。应对医院流程进行纵向的压缩,取消那些可有可无的流程。

4、患者的等待时间与满意度直接相关,因此时常关注医院流程中患者的平均排队时间,将等待时间降到一个合理经济的水平作为流程重组的重要目标之一。

医院运营分析报告2

一、单位情况简介

我院是全民所有制非营利性公立医疗机构,创建于1958年6月,是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的综合卫生服务机构。我院占地面积8079.44多平方米,现有卫生技术人员76人(其中,主治医师6人,主管护师2人,临床医学检验技术师1人)。开设有内科、外科、妇产科、中医科、公共卫生科、预防保健科等12个科室,开放病床51张。配备有DR机,彩色B超机、数字式心电图、全自动洗胃机、呼吸机、新生儿辐射抢救台、多功能颈腰椎牵引床、全自动煎药包装一体机、电解质分析仪、全自动生化分析仪、幽门螺旋杆菌检测仪、微量元素分析仪、全自动血液细胞分析仪、全自动血流变分析仪、尿液尿有形成分分析系统等现代化辅助检测设备。

(一)、收入支出情况

    1、收入支出与预算对比分析

    (1)、20xx年1-5月总收入823.47万元,其中医疗收入421.51万元,财政拨款398.56万元,其他收入3.38万元;20xx年1-5月全年支出674.07万元,其中上年财政专项补助资金结余0万元、医疗支出522.74万元,主要用于人员经费支出,药品支出、卫生材料支出、日常公用费支出等;财政拨款支出151.33万元,主要用于人员经费支出,基本药物药品支出,公共卫生服务支出。

   2、收入支出结构分析

   (1)医疗收入421.51万元,占总收入的51%;财政拨款收入398.56万元,占总收入的49%。医疗支出522.74万元,占总支出的77%,财政拨款支出151.33万元,占总支出的23%。

    3、重点经济分类支出执行情况

    (1)、“三公’经费支出情况:20xx年1-5月差旅费支出0.85万元,20xx年1-5月差旅费支出1.16万元,同比增加了减少36%;20xx年1-5月公务招待费0万元,20xx年1-5月业务招待费0万元,与去年相同;20xx年1-5月公务用车运行维护费1.46万元,20xx年1-5月公务用车运行维护费0.8万元,同比增加了45%,公务用车运行维护费增加原因主要是20xx年上级配送了一辆新的救护车,且排量较大,比较耗油;无因公出国(境)费用。

    (2)、无会议费支出

 二、资产负债情况分析

(一)、资产负债结构情况

    1、20xx年1-5月总资产1243.19万元,比20xx年总资产1366.21万元减少了9%。

2、20xx年1-5月负债277.49万元,比20xx年负债308.23万元减少了11%。

    (二)、资产负债对比分析

   1、20xx年1-5月负债率为22.32%,20xx年1-5月负债率为22.56%,20xx年1-5月同比减少了0.24%。

    三、本年度部门决算等财务工作开展情况

    (一)、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

    本单位在财务管理上做好会计核算,严格执行各项经费开支标准,控制预算定额;负责各项会计事务处理,做到科目准确,数字真实,凭证完整。装订整齐,记载清晰,日清月结,报账及时。及时、正确地编制会计报表,做到帐表对口,并认真分析说明,经院长核准按时上报。经常检查收支情况,分析费用增减原因,提出改进意见,及时向领导反映情况。严格执行结算纪律,及时清理债权债务。收集整理,装订会计档案,归档备查。认真贯彻执行各项财经政策,严格财经纪律。

医院运营分析报告3

为了更好的贯彻落实党的十七大精神,积极推动社会主义新农村建设,构建社会主义和谐社会,我院根据中央宣传部、中央文明办、卫生部等十四部委关于深入开展文化科技卫生“三下乡”活动的通知精神,积极响应顺义区文明办、卫生局“深入开展卫生下乡活动”的号召,分别于20xx年4月、5月、6月、10月和11月,为牛栏山镇、赵全营镇、天竺镇、后沙峪镇、马坡镇、高丽营镇、北石槽镇、李桥镇、仁和镇九镇村民进行免费义诊的活动。此次活动是我院积极响应顺义区文明办、卫生局“开展送医下乡活动”号召所组织的一次为民举措,受到了广大农民朋友的热烈欢迎,赢得了良好的社会口碑。现将这二次次卫生下乡活动情况作总结报告:

一、义诊队组织构成和作用

在100天的“送医下乡”活动中我院始终坚持每天出动医疗车二辆,15人组成的义诊医疗队,义诊队医师均系我医院医疗骨干,从医多年,他们之中有学科带头人及我院各科先进医务人员。

这次开展的义诊活动我们主要服务对象为顺义城区周边九个乡镇,据统计,其中咨询检查人数12827人、体检人数10323人,此次活动费用均由我院出资,为病人节省各种医疗诊疗费900160元(见附表一)。卫生下乡活动深受广大村民的欢迎,不但解除了村民疾病隐患,减轻了他们的经济负担,同时也强化了村民卫生健康意识,使广大村民积极主动参与疾病检查。使他们认识到只有定期进行身体检查,才能预防疾病,健康的体魄才能全身心的投入到生产建设中,更好的为社会主义建设服务,实现全面小康社会。

二、20xx年度义诊人数统计

三、各科诊治情况

在12827个咨询人数和10323个体检人数中:内科12322例;外科12242例;妇科8376例;血糖检测8280例;心电图检查10172例;肝、胆、脾、胰、肾等腹部b超检查10036例。

四、统计病例

义诊活动中,常见疾病比例:高血压3562例;脂肪肝2976例;糖尿病1982例;妇科疾病2322例;肩周炎颈椎病1237例;腰椎肩盘突出腰肌劳损1263例;胆肾结石471例;心肌缺血心肌炎219例;子宫肌瘤136例等。

五、义诊活动敲响健康检查警钟

在这次义诊活动中,我们感觉到了人们的健康意识和以前相比有了很大的提高,很多村民都积极的参加了检查。但也普遍存在很多问题引起了我们的注意:

1、健康意识差;

我们进行检查,主要目的是为了通过检查发现是否有潜在的疾病,以便及时采取预防和治疗措施。健康体检不是指在我们生病之后做的各种检查,而是应该定期的去做全面的身体检查。在4月30日赵全营马家堡村义诊中,81岁的村民李卫琴在进行妇科检查时,医生发现宫颈息肉建议她进行治疗,通过医生询问,老人之前没有做过身体检查,对自己的病情也一无所知,而且觉得自己已经这么大岁数了,有点小病也就每必要去医院了,直到现在,老人依然没有来医院就诊;在5月13日后沙峪回民营清岚花园小区义诊中,村民刘明芹在进行妇科检查时,医生发现她的腹部按下去非常硬,通过b超检查后发现,里面己被疑似瘤状的不明实体物填满(大13.5cm,初诊为子宫肌瘤),医生建议到医院做全面检查进行确诊。经过了解得知她只是感觉腹部胀满,没有食欲,所以一直没有放在心上,如果不是这次义诊活动可能还不会认识到病情的严重性。所以,当专家告知其病情后,她第二天就去医院做了全面检查被确诊为特大子宫肌瘤并进行了手术。

2、亚健康人群较多;

3、妇科检查怕羞;

活动中,有些村的村民不太愿意做妇科检查,还有些女性认为自

己都六十多岁了,没有必要在做什么检查了。其实这些认识都是存在误区的,只有提高健康检查意识,才能做到防患于未然。

4、自恃身体好不用再检查;

很多人将健康体检视为可有可无,还有的人自恃身体好对体检不以为然,其实健康体检是对身体健康状况的一次核实,不仅要按时做,而且检查出有问题后,要及时去医院治疗,不要等到病情严重后才追悔未及。

六、“送医下乡”义诊活动真诚为民,在社会上赢得了广泛赞誉

我院积极响应顺义区文明办、卫生局“深入开展卫生下乡活动”的号召,组织了此次送医下乡义诊活动。通过深入开展卫生下乡活动,及时发现了广大村民的潜在病情,并向村民普及健康知识,在一定程度上提高了村民对健康的重视。

这次义诊活动是社会主义和谐新农村建设的生动体现,是贯彻落实党的十七大精神的具体实践,是积极响应顺义区政府为民举措的实际表现,充分发挥了医疗卫生单位联系党和人民群众的纽带作用,使广大人民群众真正感到了党的关怀。

这次活动既收集了农民群众健康信息基本的情况,又切实为农民群众,特别是中老年群众提供了优质的医疗保健服务,促进了农民群众对疾病的重视。这次活动充分体现了顺义区精神文明办公室和卫生局对农民的关心,加深了相关部门与农民的关系,同时也为顺义农村医疗卫生事业的进一步发展奠定了良好的基础。当然活动中也有一些不足之处,也有一定局限性,如由于时间限制不能每个镇(村)都去,有的镇(村)会有看法;由于每天工作量的限制,去的村也不能把村上所有村民都检查,有些村民会有不满的情绪等,所以这就要求我们与各村委会、村民之间多沟通与交流,并争取在09年继续开展“送医下乡”活动,到其它镇(村)进行义诊为更多村民体检。

总之,这次“送医下乡”义诊活动受到了广大农民群众的欢迎和赞赏,得到了农民群众的认可,为保障人民群众健康、创建和谐社会、建设社会主义新农村,做出了应有的贡献。

医院运营分析报告4

我院坚持“以人为本”,以比较低廉的价格,为群众提供比较优质的服务为宗旨,严格落实市卫生局“总量控制,结构调整”要求,逐步推行成本核算,医院的整体收入增幅虽然比20xx年增幅有所下降,但内涵增高,收入结构合理,为新医院的良性发展打下了比较好的基础。

一、收入分析

1、本年度总收入2555.24万元(其中业务收入2479.74万元,补助收入75.5万元),与去年同期2328.2万元相比增长9.75%,增幅较去年同期下降了10多个百分点。考虑到本年度增加了敬老院部分收入47.5万元,补助收入增多了60万元,实际业务收入只有2432.24万元,由于去年多算了6天,所以04、05年真正业务收入基本持平。原因是多方面的,主要包括有:门诊人次下降,住院人次增长缓慢(其中人均费用高的外科下降),收费价格下调,个别收费项目取消,服务项目没有增多等等。

图表1同期收入对比表(不含拨款)(单位:万元)

从图表1可以看出:①04、05年我院业务收入基本在200万元/月上下浮动,04年浮动幅度较少,而且总体呈上升趋势,05年上半年浮动较大,最低的2月份只有136.81万元,为2年来最低,最高4月份为242.65万元,也是2年来最高,下半年则基本没有变化。②3月份开始,产值明显增多,建议新医院尽可能在2月份搬迁,以免对产值造成进一步影响。③建议6月份开始,适当增长宣传,确保产值不下降。

图表2收入组成图

从图表2可以看出:①住院收入变化不大。②门诊收入占总收入的一半以上,达54.32%,是全院收入主要组成部分,变化较大,而全院收入也基本随着门诊收入的变化而变化。③其它收入我院就像是国家经济中中民营经济,已成为“不可缺少的组成部分”,建议06年以其它收入为突破口,拉动全院的业务增长。

2、收入内涵下降,主要表现在药品收入增幅高于医疗收入增幅,其它收入增长缓慢。

具体科室:

1.门急诊:业务收入822.5万元,比去年同期增1.19%,增长幅度低,指标任务未能完成。特点:一是实际人次减少,实际人次只有128388人次,与去年同期136507人次下降5.95%;二是人均费用明显增长,实际人均费用64.06元比同期59.74元增长了4.32元;三是药品收入基本持平,增幅全部来自医疗收入;四是外院检查增幅较高,尤其是CT检查大幅增长70.79%。建议:一是继续大力控制大处方,降低人均收费水平;二是合理用药方面取得初步成效,继续做好监控;三是生化、B超、放射等收费水平大幅度下降,有利于进一步提高设备使用率,提高诊断准确率,各临床科室应合理掌握,辅助科室要加大宣传力度;四是外院检查收费价格高,本院实际利润小,同时造成病人“港口医院收费高”的错觉,建议合理控制。

2.防保科:业务收入170.25万元,较去年同期增长11.75万元,但未能完成172.17万元的指标任务。原因主要有:一是6月1日起取消儿童入保收费项目90元/人;二是健康体检收费标准下降,从每人90多元降到70多元;三是办证审查项目收费自4月份左右取消,每证80-100元。以上项目造成防保科收入减少近20万元。

3.二门诊:业务收入94.55万元,比去年同期增长20.46%,完成指标任务,原因主要是5、6、7月大幅度增长近50%。虽然二门诊完成指标任务,但情况并不是很乐观,主要有:一是收入的内涵不高,药品比例高达71.32%,即使我院本季度派出了检验人员,仍无变化,建议要不适当添置检查治疗设备,要不撤回检验人员,防止资源浪费;二是8月份搬迁新址后,月产值回复到6-7万元水平,来年增幅前景暗淡。

4.住院内科:业务收入231.84万元,比去年同期230.23万元基本持平。说明:①出院1851人次,增长13.98%;②人均费用1246.04元下降11.22%。③占用床日8600日增长7.19%,但按天收费的项目,床位费、护理费却是不升反降,护理费更是下降了6.93%,是危重病人减少?住大房不住小房?还是其它原因,须进一步查明。

5.住院外科:业务收入369.28万元,与去年同期基本持平。说明:①出院1024人次同比下降6.14%;②人均费用3592.05元增长7.5%;③实际占用床8020增长1.84%,配套按天收费的项目床位费、护理费均略有上升,没有出现内科的“异常”情况。

6.手术室:业务收入66.81万元,比去年同期增长13.89%,完成指标任务。说明:①下半年将部分材料项目划入手术室,估计约4万元;②其中手术费外科34.86万元,占56.74%;妇产科26.43万元,占43.02%。

7.妇产科门诊:业务收入256.78万元,比去年同期增长19.53%,完成指标任务。说明:①门诊人次38599人次增长10.6%;②人均费用63.17元增长8.67%;③检查是否合理,包括阴道镜收入下降28.81%,黑白B超收入占全院的65.61%,静态心电图收入占全院的45.67%,检验费收入占全院的35.49%。

8.妇产科住院:业务收入251.58万元,比去年同期增长1.81%,未能完成指标任务。说明:①出院病人1299人次大幅增长30.95%;②由于主动下调,实行廉价病房等原因,人均费用1277.68元下降近20%。

9.检验科:业务收入245.24万元,比去年同期基本持平。原因:①6月1日对收费价格作了调整,有关生化项目的价格下调在30%左右;②门诊部分略有下降,住院部分增幅不明显。

10.放射科:业务收入92.75万元,比去年同期增长8.81%,接近完成指标任务。原因:①6月1日调整价格,但放射科随之改用感绿片作为应对,拍片价格不将反升;②下半年透视价格下降50%,对其收入造成较大影响;③机器老化,经常需要维修。

11.B超室:业务收入146.04万元,比去年同期增长15.88%,完成指标任务。说明:①虽然6月1日起黑白B超价格下调近10%,但由于检查人次的大幅度增长,仍能完成任务,难能可贵;②动态心电图门诊全年产值仅有3090元,因206元/例,也就是说全年只做了15例,与门诊人次完全不成比例。

12.口腔科:业务收入30.42万元,比去年同期增长24.32%,完成指标任务。原因主要是去年基数比较低,下达任务也不高,实际上本年度的产值也并不怎么高。

13.五官科:业务收入58.24万元,比去年同期67.69万元下降13.96%。原因主要有二个:一是本年度严格要求了专科专治,五官科的跨科室诊治减少;二是业务未能拓展,实际上很多内容没有开展。

14.中医科:业务收入42.21万元,比去年同期增长35.25%,但指标任务未能完成,说明仍未达到医院预期的目标,但中医科是本年度同比增幅最高的科室。

15.体检小组:业务收入90.38万元,比去年同期大幅度下降30.89%,需要说明的是体检人次并没有明显下降,产值下降的主要原因是收费价格的调整,部分工厂从去年每人次50-60元下降到只有20-30元,降幅近50%,造成产值的大幅度下降。

二、支出方面:

本年度全院绝对可控支出约为204万元,同比增长约15%。年度指标任务只有防保科、妇产科住院部、B超室、检验科、口腔科、手术室、体检小组能完成,其余科室均超标。一方面是核算原因,去年部分数字是估算的,不能说绝对准确,但从不管是超标也好,完成也好,与指标的浮动幅度不是很多,所以说核算相对也是比较准确的;另一方面是科室成本控制做的不够好,例如内科产值基本不变,但支出增长了18.05%,因此要进一步做好成本控制工作。

三、“总量控制,结构调整”指标分析

1.业务收入增长指标(20%):本院业务收入增长9.75%,如减去敬老院部分和拨款部分,实际收入与去年基本持平,远远低于预期目标。

2.门诊人均费用指标(50元/人):院本部人均费用达62.12元(含小部分冲账处方),大大超过市卫生局下达的指标,经过二门诊、老人院、体检人次等冲减调整后,上报数字为50.22元,符合指标。

3.出院病人人均费用(1815元/人):本季度实际完成数为2049.78元,超标12.94%,但由于药流、BB的冲账,实际上报数字为1802.3元,符合指标。

4.人均住院天数(5.5天):本季度上报数为5.51天,符合指标。

5.每床日费用(330元):本季度实际完成数为327.31元,符合指标。

6.药品收入比例(40%):本季度实际完成数约为36.69%,符合指标。

经管办

医院运营分析报告5

在社会主义市场经济中,医院财务企业化管理已是不可逃避的现实。如何对医院的财务状况和医疗定价进行分析、评价,以及如何确保医院的可持续发展等都需要引起政府及广大群众的高度关注。这份分析报告是对过去经营状况的总结,以及对如今医院的财政管理做出预测,为的就是进一步完善医院财务预算和成本控制,进一步为广大人民群众提供价低质高的医疗服务水平,从而提高医院的整体经济效益,提高医院在市场经济下的经济管理水平。

一、医院经济管理现状

1.医疗服务定价。市场经济的飞速发展,带给医疗行业的不仅仅是医疗水平的进步,还有医疗价格的提高。越来越趋向商业化的医院管理模式,医院要想更好、更快的发展,就要考虑其经济效益。这不禁让患者在就医时考虑自身利益更多些,出现了现在社会上常见的在医院看病,在外拿药的现象。与此同时,这种现象也揭露出医院在财政管理层面出现的很多问题,进而出现了人民群众对于医疗服务定价的不满意,影响了医院的总体经济效益。

     2.医护人员的选拔。在我国,许多行业对于行业人才的聘用和选拔只注重学历偏多,医疗卫生行业人才的选拔更是突出。这直接影响了医院在人事方面的关注度及实际能力的考核,影响了医护人员的整体综合素质。在社会主义市场经济下,医院只看中的是医护人员的学历高低,只关注人才的引进,忽视了人才的深造和培养,从而出现了医护人员的总体综合素质参差不齐的现象,限制了医院经济的可持续发展。

     3.政府对于医院财政的监管力度。虽然政府的监督对医院财政的监管力度有了一定的提高。但是,监管力度不足,执法力度不严的现象仍旧存在。比方说一部分民营的医疗机构实行的是自主定价,管理混乱,和大多数医院在政府政策方面存在着较大的差异,出现了发展不平衡等问题。同时,某些地区的政府对于医院财政管理的执法力度远远不足,导致一些违法失职的现象被淹没,医院对于价格管理方面出现违法乱纪的现象时有发生。

      4.管理不到位。当前,医改后药品销售实行是零差率,救死扶伤是医院医护人员的天职,但大多都收费用困难,虽然财政对医院的支持力度有所增加,但医院发展资金仍旧有很大的缺口。由于这些因素造成的医院经济管理和运行越发困难,阻碍着医院的发展。

二、市场经济条件下的医院经济管理措施

1.医院价格管理。作为社会效益大于经济效益的医院来说,首先要对国家相关药品、医疗器械等价格进行严格的管理和执行,进一步完善招、投标采购制度的规范性,将医院所有的药品及医用消耗材料全部纳入集中招标采购的范畴,杜绝部分医院存在的超标准收费、重复收费、分解项目收费、自立项目收费、药品价格超标的现象,在既保证药品质量的同时,又杜绝药品在进行采购过程中暗箱操作的行为,真正做到医院价格的公平、公正、公开,让医院药品价格、医疗器械价格在充分考虑群众利益的同时努力做到合理,在保证患者利益的同时,提高医院的经济效益,做到经济效益与社会效益的统一。

2.医护人才的选拔培养。医疗质量永远是医院的生命线,医护人才是医院医疗水平和质量保证的重要体现者,重视医护人才的选拔和培养首先医院应制定相映的人事管理制度,对高素质的人才引进有所制约,对能力高的人才引进有所增加。其次,医院加大对人才培养的重视力度,定期外出学习,定期考试检测医护人员的学习能力及学习水平,并且适当对工作优异的医护人才进行工作奖励。最后,医院加大对价格管理人员的教育培训工作,使绝大多数的医疗工作人员得到有关价格管理方面的培训和提高,从而约束并提高医护人员的操作规范,减少在工作当中的失误,提高医护人员的总体工作能力和工作水平。

3.监管力度。为了不断加强医院财务管理的监管力度,医院方面就要设置专门的价格管理控制机构,坚决杜绝医院所存在的超标准收费、重复收费、分解项目收费、自立项目收费、药品价格超标的现象,随时对科室的收费情况进行检查。政府及有关部门定期对医院的财政收支进行抽查监督,加大对医院经济的监管力度与扶持力度,使医院经济水平在社会主义市场经济的大背景下做到可持续发展。

4.建立健全经济管理制度。要想促进医院的持续、稳定运营,就必须要建立健全经济管理制度,加强预算管理与财务管理,为医院发展提供充分的资金支持,以满足患者的治疗需求。对此,医院应当严格控制经济支出,精简各项不必要的开支,实现增收节支开源节流。另外,要不断提升经济管理人员的专业素质,重视对管理人员的继续教育不断提高预算管理与财务管理的质量,解决预算管理与财务管理工作中存在的主要问题,保障医院运行效益。

三、结语

社会主义市场经济正在不断发展和完善中,医院进入市场经济已是不可逆的事实,要想医院可持续发展保障医院运行效益。就要着重在医疗价格管理、医护人才的选拔和培养以及政府对医院财政的监管力度下功夫,建立健全经济管理制度,真正做到利为民所谋。并且,如何在大背景下趋利避害,如何实现医院经济的可持续发展,在追求经济效益的同时兼顾社会效益,是每个医院必须要面对的问题。

医院运营分析报告6

XX医院20xx年是比较平稳的一年,在面对医疗市场激烈的竞争,本院门诊楼改建搬迁,道路施工交通不便等诸多因素下,全院领导员工上下一心,共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术,先进的医疗设备,低廉的医疗价格,温馨的医疗服务为“XX”创下了良好的口碑。现将20xx年度财务状况报告如下:

一、本年度收入分析

本年度实现账面收入X.27万元,比上年度的X.09万元减少了10%。其中主营业务收入X.27万元,其他业务收入X万元,分别比去年减少了10%和20xx在主营业务收入中,门诊收入X.3万元,比去年增加了8%,其中XX门诊收入8.42万元,比去年的X.75万元增加了25%;住院收入X.94万元,比去年下降了19%,较去年相比,主要是本年减少了手外住院收入。本年度其他收入总额为X万元,其中:防疫站收入为X.47万元,比去年X.73万元增加了16%,房租及利息收入X.8万元。

二、本年度主要成本费用分析

本年度共发生成本费用X.51万元,比上年度X.10万元减少了7%,主要表现在:

1、本年度药品消耗X.88万元,卫生材料消耗X.69万元,分别比去年的X.86万元和X.6万元下降了12%和20xx主要是受收入减少的影响。本年度药品收入达到X.71万元,与去年持平。医疗收入达到X.56万元,比去年减少了15%。

2、本年度工资奖金及社会保障费X.18万元,比上年度X.44万元增加支出X.74万元,增加了1%。

3、本年度发生能源费支出36万元。其中:耗电22.8万度21.4万元,用汽962.3吨12.5万元,支付水费2.1万元。本年能源费比上年度增加了9.5万元。

4、本年度计提房屋设备折旧X.3万元,与上年基本持平。

5、全年还发生电话费1.3万元,差旅及交通费2.5万元,印刷及复印费5.5万元,购办公用品及消耗用物资7.2万元,招待费支出X.9万元,计量强检医疗废水监测证件年审等1.4万元,宽带网及医保卡使用费,软件服务费4.85万元,门诊及住院票据费1.48万元,刷卡手续费1.38万元,汽车加油保养保险养路费5万元,垃圾清运费0.38万元,购工装及医用图书报刊费1.2万元等。

6、本年计提董事长基金X.89万元,推销上年待摊费用X万元。

三、本年度发生的其他重大资金支出项目

1、CT后续维护费,移机费X.78万元。

2、广告宣传及招牌制作费X.4万元。

3、设备维修及汽管安装.维修.保养.改造费X.5万元。

4、医疗赔偿支出X.83万元。

5、支付碎石及手外科上年度提成X.76万元。

6、门诊房屋改造装修支出X.5万元。

7、防水处理改造工程X.04万元。

8、本年度新增设备投资X.1万元。主要购置了高频利浦刀,婴儿高压氧舱,胎心多普勒,痔疮吻合器及刺激仪,心电监护仪等。

四、本年度结余情况

本年度实现利润总额X.76万元,加年初的分配结余X.64万元,期末账面未分配利润为X.4万元。

五、现金流量分析

本年度账面现金及银行存款余额X.42万元,除定期存款户X万元外,实际可用货币资金X.42万元。本年共发生现金及银行存款流入X.45万元。其中经营活动总流入为X.34万元,占71%,收到银行存款利息流入X.75万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入X.2万元,占经营流入的X.5%,其他流入为1.5%.主要为财局06~07年防疫活动经费X.02万元。本年度发生现金流入X.29万元。其中:经营活动流出X.25万元,占87.6%;固定资产购置投资支出X.1万元,占3.1%;房屋改造支出X.5万元,占10.2%;污水处理工程投入12.04万元,占2.2%;在经营流出中用于购买药品及材料支出X.65万元,占经营流出的42%;用于职工方面支出X万元,占经营流出的53.5%;CT维护以及移机支出X.78万元。

六、20xx年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面

1、加强物资管理,进一步做好物资的计划,采购,销售和库存工作。

2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。

3、进一步建立健全财务管理管理,将财务核算进一步的细分化,精确化,努力降低财务风险。

4、加强财务监督及控制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理。

5、加强往来账目的管理,及时清欠回收资金,以加速资金周转,提高资金的利用率。

6、继续发扬我院勤俭节约的优良传统,节能降耗,努力降低成本,调动员工积极性,为在新的一年再创辉煌作出努力。

运营报告 篇6

尊敬的领导:

您好!我是xx公司的实习生xxx,我在公司的运营部门进行了为期三个月的实习。在这段时间里,我通过参与各类运营项目,深入了解了公司的运营流程和工作内容,获得了宝贵的实践经验。现将我的实习情况进行总结和报告如下:

一、实习目标和任务

在实习开始之前,我和导师共同确定了我的实习目标和任务,主要包括:

1.了解公司的运营流程和工作内容;

2.参与并协助完成日常的运营工作;

3.学习并掌握相关的运营工具和技能。

二、实习过程和收获

1.了解公司运营流程和工作内容

在实习期间,我通过与导师的交流和参与各类项目,逐渐了解了公司的运营流程和工作内容。我学习了公司的运营策略和目标,了解了各个部门之间的协作关系,对公司的整体运营有了更清晰的'认识。

2.参与并协助完成日常的运营工作

我积极参与了公司的日常运营工作,包括数据分析、市场调研、活动策划等。通过这些工作,我学习了如何进行数据分析和市场调研,了解了运营的具体操作方法和技巧。同时,我也学习到了如何与团队成员合作,如何高效地完成工作任务。

3.学习并掌握相关的运营工具和技能

在实习期间,我还学习了一些与运营相关的工具和技能,包括Excel数据分析、市场调研方法和运营策略等。通过实际操作和导师的指导,我逐渐掌握了这些工具和技能,并能够独立地运用到实际工作中。

三、实习总结和感悟

通过这段实习经历,我深刻地认识到了运营工作的重要性和挑战性。在实习期间,我不仅学到了专业知识和技能,还培养了自己的团队合作能力和解决问题的能力。我也意识到自己在一些方面还存在不足,比如沟通能力和时间管理能力等,这些都是我需要进一步提升的地方。

最后,我要感谢公司领导和导师对我的支持和指导,让我有机会参与到公司的运营工作中,获得了宝贵的实践经验。我相信这段实习经历将对我的职业发展产生积极的影响,我将继续努力学习和提升自己,为公司的发展做出更大的贡献。

谢谢!

xxx

日期:20xx年xx月xx日

运营报告 篇7

友众传媒运营总监的职位概要:

策划推进公司的业务运营战略、流程与计划,组织协调公司各部门执行、实现公司的运营目标。

传媒运营总监的工作内容:

业务流程;

进行市场发展跟踪和策略调整;

高效的运营管理体系并优化完善;

4、制定公司运营标准并监督实施;

年度发展计划,推动并确保营业指标的顺利完成;

6、制定运营中心各部门的战略发展和业务计划,协调各部门的工作,建设和发展优秀的运营队伍;

7、完成总经理临时交办的其他任务。

职位描述:

风格设计、业务方向的综合策划,确立公司定位与发展方向;

竞争态势、客户需求等的调查,撰写市场分析与评述,创意新的赢利模式,策划广告业务的运营、业务拓展和产品销售的综合推广措施,推动传媒公司商业模式的形成和相关广告的设计、优化;

3、根据公司定位及运营项目策划,确定相应栏目及方针,依此从信息源中筛选信息内容 ,进行内容的具体规划,并制定具体运营项目的工作计划,组织运营项目的实施;

4、与其他广告传媒运营商建立良好的业务合作关系,发展与培养合作伙伴,协调公司与客户之间的资源,开展运营项目的推广工作,提高有效访问量,保证汽车广告运营项目的顺利执行与业务目标的达成;

市场反馈等对汽车广告运营项目进行监督、控制和绩效评估,及时调整市场策略与内容,保证项目运营目标的持续达成;

6、根据公司经营方针和部门业务需要,合理设置部门组织结构和岗位,优化业务流程,合理配置人力资源,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率,提高员工满意度。

任职资格:

1、能独立进行大型传媒广告业务的整体开发及市场推广;

营销推广、广告媒体工作经验,从事过传媒公司的整体运营工作;

改造及运营工作;

运营报告 篇8

20xx年全年工作虽然已经圆满完成,但也暴露出一些问题,尤其是设备管理方面。例如从4月份就发现的新主电机碳刷问题至今仍未圆满解决,500KW发电机出现故障停机等都说明我们工作的精细化程度及设备的维修能力还非常欠缺。为了保证20xx年各项工作的顺利进行,运营部工作计划如下:

一、设备管理:

全年将继续利用《计算机辅助管理系统》加强《设备安全管理体系》的执行。除按规定完成运行和检修工作外,将加强关键部件的诊断管理,从而随时掌握关键部件的运行状况。另外,将进一步规范库房管理和档案管理,为设备检修工作提供有力保障。根据目前《计算机辅助管理系统》运行比较稳定的结果,计划于20xx年元月1日起取消《运行日志》和《维修日志》的纸张打印,真正实现无纸化管理。再在实际工作中不断对《计算机辅助管理系统》和《设备安全管理体系》进行评价,进一步修订、完善。计划安装一套DCS800可控硅系统,使华山索道真正实现关键部件双备份,为20xx年乃至以后设备的安全运行打下坚实的基础。另外,将加强设备运行期间的观察,争取提高游客乘坐索道的舒适性要求。

二、服务、验票管理:

结合公司进行的20xx年淡季培训计划,将做好全体员工礼仪、岗位规范等方面培训,为旺季的服务工作打好基础。20xx年将加大新的《绩效考评管理制度》执行力度,加强各岗位监督、检查力度,而且坚持每月就每个人出现的问题采取一对一谈话使其积极改进的规定,不但力争全年无投诉,而且在游客服务上实现精品服务。

三、培训和员工成长:

将继续加强《设备安全管理体系》,尤其是《检修作业指导书》的修订、完善和培训,加强基本功的训练,使每位员工的动手能力和思维方式能够得到长足进步。充分利用班前、班后会对每个班的工作进行评价、改进,使每位员工的服务意识和理念达到一个新的高度。并且20xx年将加强三位部门主任的自身学习,多学习自己专业以外的知识,争取达到邓总提出的做复合型人员的要求。

20xx年已经过去,我们看到成绩的同时,更清楚的看到了我们的不足。发扬传统、改进不足,坚定不移的执行邓总提出的“继续深化改革,打造中国精品索道”的理念。让我们共同努力,迎接华山索道美好的明天!

运营报告 篇9

主要包括内部管理机构的整合,包括奖励机制的建立,内部信息平台的架构等。同时打包我们的产品,建立自己特有的战略伙伴圈。

通过以上的工作,我们已经逐步建立自己的优秀工作团队,并在此基础上扩大我们在社会的影响力和关注度。在资源的合理利用上我们也取得的一定成果。通过机制改革,和平台建立,让我们的运做更规范话,同时对于问题快速反应起到了教好成效。品牌的建立是一个长期的过程,关键就在于我们每时每刻对卓越的追求,在品牌推广上我们也遇到了许多问题。

如:团队,还不够成熟,合作媒体的选择,缺少经验。特别是媒体选择上:在众多的媒体潮流中,我们关注的应该根据公司自己的实际出发,而不是盲目追求主流。要善于从中挖掘潜力。寻找更多的共鸣点。

最后,要学会管理战略伙伴,我们还得保持自己的独立性。这半年的工作,还没达到理想的效果,但品牌推广部,不管是内部配合还是在对外公关上都取得了巨大成功。特别是在公司人脉拓展公关上都达到了前所位有的高度。在命运的颠沛中,最可以看出人们的气节。

运营报告 篇10

模拟公司运营述职报告

尊敬的各位领导、各位同事:

大家好!我是XX公司财务部门的负责人,今天非常荣幸能够向各位领导和同事们分享一下我们财务部门的工作情况和成果。

一、运营概况

在过去的一年中,XX公司经过全体员工的共同努力,取得了显著的业绩。公司整体运营情况稳中向好,实现了销售额的年度增长目标,并成功进入了新的市场领域。我们销售部门的销售额同比增长了15%,达到了2000万元,超出了预期目标。

同时,我们产品的市场份额也得到了进一步的提升,从去年的20%增长到了25%。与此同时,公司还成功推出了多款新产品,拓展了市场覆盖面并增强了我们在行业内的竞争优势。

二、财务状况

1. 营收和利润

在过去一年中,我们的总营收达到了4000万元,同比增长了20%。同时,我们也取得了可喜的利润表现,净利润增长了25%,达到了400万元。

2. 成本控制

通过精细管理和成本控制,我们成功降低了生产成本和销售成本,提高了产品的竞争力。我们制定了详细的成本控制计划,并对成本进行了分类管理和监控。在成本控制方面,我们取得了显著的成效。

3. 资金运营和财务结构

公司资金运营情况良好,现金流充裕。我们加强了对财务结构的管理,优化了资金的配置和运用。同时,我们也与银行建立了良好的合作关系,确保了资金的灵活运用和融资渠道的畅通。

三、财务管理及风险控制

1. 财务管理

我们建立了科学的财务体系,完善了财务政策和流程。通过财务数据的及时分析和报告,我们能够及时了解公司的财务状况,并采取相应的措施。

2. 风险控制

我们高度重视风险管理工作,建立了健全的风险预警机制。通过制定详细的风险管理方案和风险评估模型,我们有效地降低了公司的风险,并在关键时刻采取了应对措施,保护了公司的利益。

四、改进与展望

1. 绩效考核与奖惩制度

我们不断完善绩效考核制度,建立了一套科学合理的绩效评价体系,对员工的绩效进行全面考核。并根据绩效评价结果,开展了一系列激励措施,提高了员工积极性和工作效率。

2. 业务拓展

在未来,我们将加强市场调研和产品研发,进一步拓展市场,提高产品的市场份额和竞争力。同时,我们也将加强与合作伙伴的合作,共同开拓新的战略领域。

3. 内部沟通与团队合作

为了保持良好的工作氛围和团队合作精神,我们将继续加强内部沟通和协作。通过定期召开部门会议和员工培训,促进团队成员之间的相互沟通和合作。

在过去一年中,XX公司财务部门在公司全体员工的支持下,取得了显著的工作成果。我们将继续坚持高效务实的工作态度,加强内部管理和外部合作,为公司的持续发展做出更大的贡献。

小编感谢您的阅读!

运营报告 篇11

一、从基础业务入手,着力于柜员素质的培养,保障分理处工作的稳健推进

(一)建立健全各项规章制度,奠定会计主管工作的基础。今年我根据总行“三化三铁”要求,对分理处原有责任、制度修旧补新,明确新的责任、目标,并按照缺什么补什么的原则,补充制定了相应的手工登记簿,对分理处强化内控、防范风险起到了积极的作用。

(二)加强监督检查,做好会计主管工作的保证。在年内加强考核,制定详细台帐,实行柜员工资与绩效挂钩的机制,按月考核差错率,并督促整改问题,及时消除事故隐患,解决问题。并加大检查力度,及时发现工作中的难点、重点,再对症下药,有效地防范了经营风险。

(三)配合会计事后中心传票外包工作,坚持规范化管理。自我行开展传票外包业务以来,严格按照会计事后中心要求,指导柜员进行传票整理与编号工作,加强日间对柜员传票的复核工作,使我处柜员的传票识别率稳步上升,柜员识别率由最初的50%上升至80%到90%以上,得到了会计事后中心领导的表扬与肯定。

运营报告 篇12

风险运营部述职报告

一、工作概述

经过一年的努力,风险运营部在过去的一年里取得了显著的进展。本部门承担着公司的风险管理工作,通过建立有效的风险识别和评估机制,为公司运营活动提供了坚实的保障。在过去的一年里,我们致力于持续优化内部管理,加强风险预防和应对能力,在保障公司整体运营安全的同时,也为公司向更高水平发展提供了有力的支持。

二、工作亮点

1.风险识别和评估

为了提高公司风险管理的科学性和准确性,我们采用了多种手段和方法进行风险识别与评估。通过与各部门的沟通和协作,我们成功地制定了公司风险分类指南,并在全公司范围内推广。通过建立有效的风险指标体系,我们能够快速识别和评估潜在风险,为公司的决策提供了可靠的依据。

2.风险预防与应对

针对不同的风险类型,我们制定了相应的预防和应对措施。例如,在网络安全方面,我们对公司系统进行了全面的安全评估,并及时修复了存在的漏洞和风险。同时,我们通过组织员工进行培训,提高了大家的安全意识和应对能力。在其他风险方面,如市场风险、法律风险等,我们也采取了相应的措施,确保风险得到及时有效的控制和处理。

3.内部管理持续优化

为了更好地发挥风险运营部的职能,我们持续优化了部门的内部管理机制。我们加强了与其他部门的协作,建立了有效的信息共享机制,提高了工作效率。同时,我们也优化了工作流程,提高了任务执行的准确性和及时性。这些改进不仅提高了风险运营部的整体工作效能,也为公司的风险管理工作打下了坚实的基础。

三、存在的问题和改进建议

在过去的一年里,我们也发现了一些问题和不足之处。由于公司业务快速发展,我们的工作压力较大,有时难以保持全面深入的风险识别和评估。另外,我们在某些风险类型的应对措施上还有待进一步完善。由于部门的人员配置较少,我们的工作人员经常面临过多的工作任务。针对这些问题,我们提出以下改进建议:

1.加强团队建设:增加新成员,提高人员配置,减轻工作压力,以便更好地完成风险识别与评估工作。

2.深化风险评估:进一步完善风险评估体系,加强与各部门的沟通与协作,提高风险评估的准确性和全面性。

3.持续学习与培训:加强团队成员的培训与学习,提高大家的专业素质和应对能力,以更好地满足公司风险管理的需求。

四、工作展望

展望未来,风险运营部将继续致力于提供全面有效的风险管理服务,为公司发展提供强大支持。我们将进一步加强与各部门的协作,深化风险管理工作,提高风险预防和应对能力。同时,我们也将持续优化内部管理,提高工作效率和准确性。通过这些努力,我们相信可以为公司的安全经营和可持续发展做出更大贡献。

五、总结

回顾过去一年的工作,风险运营部在风险管理方面取得了明显的成绩。我们通过科学的风险识别与评估机制,提高了风险管理的准确性和及时性。在风险预防和应对方面,我们制定了相应的措施,确保了公司在各个方面的安全运营。同时,我们不断优化内部管理,提高工作效能。尽管还存在一些问题,但我们相信通过团队的努力和改进措施的实施,我们能够取得更大的进步,并为公司的发展创造更为安全的环境。

运营报告 篇13

淘宝运营辞职报告

尊敬的领导、亲爱的同事们:

大家好!我是淘宝运营部门的小王。在这个特别的日子里,我站在这里,向大家表达我深深的心意和思考。三年前,当我加入淘宝公司的时候,我满怀着对电商行业的热爱和憧憬,以及对淘宝这个品牌的敬重和渴望。而今天,当我用这篇辞职报告告别大家,我的内心充满了复杂的情感。

我感谢公司对我的培养和信任。三年来,我一直在淘宝运营部门工作,这是我人生中一个非常宝贵的经历。在这个部门里,我学到了许多专业知识和技能,深入了解了电商行业的运作机制。同时,我也有机会与各个部门的同事们合作,他们的专业素养和团队精神让我深受启发。在这里,我不仅成长为一名合格的淘宝运营人员,还结交了一群优秀的朋友。

正是因为对淘宝公司的热爱和崇敬,我才决定离开。淘宝作为中国最大的电商平台之一,在市场竞争日益激烈的情况下,我深切地感受到了行业的压力和挑战。随着市场的日益饱和和竞争对手的崛起,淘宝面临着用户的流失和业绩的下滑。对于淘宝运营部门的工作而言,帮助商家提升销售额和提高用户体验已经变得异常困难。种种困境使我深思:作为一个具有激情和创造力的年轻人,是否应该去追求更好的发展机会?

经过深思熟虑,我决定辞去淘宝运营的职位,寻找新的发展方向。我相信,在当今信息爆炸的时代,机遇无处不在。辞职并不代表逃避,而是为了迎接新的挑战。我希望通过自己的努力和积累,进一步提升自己的能力和竞争力,为社会创造更多的价值。

在离开之际,我要对我的领导和同事们表示衷心的感谢。感谢领导们在工作中对我的指导和帮助,你们的教诲和关心是我人生中宝贵的财富。同时,感谢那些和我一起共事的同事们,你们的支持和合作使得我在工作中更加得心应手,我们相处的时光我将永远铭记于心。

我要向淘宝公司致以最诚挚的祝福。我真心希望淘宝能够战胜目前的困难,继续保持领先地位,为用户提供更好的购物体验。我也希望淘宝能为更多的年轻人提供发展机会,让他们在这个充满激情和活力的行业中追求自己的理想和梦想。

辞去淘宝运营这个职位是我职业生涯中一个重要的转折点,也是我个人成长的一个机会。尽管离别让人心生不舍,但我充满信心和希望地向未来迈进。我相信,只要我们敢于追梦,不断努力,就一定能够遇见更好的自己。

感谢大家!

小王

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