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单位自评报告

发表时间:2023-12-26

单位自评报告集合14篇。

当我们完成一项任务后,通常需要撰写一份报告以进行自我反思,以便不断改进和提高自己。那么,如何写一份合适的报告呢?作为有经验的编辑,我特别推荐这篇经典的“单位自评报告”,它提供了一些建议和方法,帮助您做出决策,但最终决策权在您手中!

单位自评报告(篇1)

为提高组织的整体有效性和能力,促进组织和个人的学习,了解组织的优势和改进机会,公司导入卓越绩效模式。公司依据卓越绩效评价准则及实施指南对公司的管理成熟度进行评估,组织集团公司现有九个部门(人力资源/总经办/党工部、采购部、资产/运营/物业管理部、计划运营部、战略投资项目质量部、审计部、财务部、市场营销部、项目工程部依据卓越绩效评价准则标准中7大条款,六大结果,24条细则逐一评价,按照过程评分标准及结果评分标准进行评分,满分1000分,目标600分,实际评分结果为604分;

由以上图表可以看出:

1.按照条款分析:由于组织缺少市场营销部及计划运营部,顾客与市场及过程管理未评价,现有七大条款中,标准分为1000分,依据现有组织自评结果604分,达成率60.4%

2.对照卓越绩效条款标准,除去未评分条款,差异最大为4.5过程有效性结果,结果条款相关要求,达成率50%,次之为4.7条款结果,达成率53.13%改进机会:

2.过程有效性结果和领导面的`结果数据和趋势分析数据,是制定绩效指标需要重点改进的部分。

分析:

1.依据卓越绩效标准,将标准条款分解到12个职能单位承担,按照分值,确认承担主要条款的职能部门分别是市场营销部、人力资源、计划运营、战略投资部、财务部

2.按照满分1000分,目标值为600分计算,每个职能部门达到对应标准条款满分的60%即为达标,

1)目前达标职能单位为:战略投资、质量管理、资产管理、财务管理、采购、人力资源管理、总经办

2)未达标职能单位为:计划运营部、市场营销部、工程项目部、审计部3)改进机会:

为提高绩效评价结果,20xx年,需要关注以下职能部门的绩效,分别是:市场营销部、计划运营部、工程项目部、审计部,需要关注以上职能部门的组织建设、人员能力及关键绩效指标设计。

单位自评报告(篇2)

部门单位整体支出绩效自评报告

随着我国经济的不断发展,各个行业的竞争越来越加剧,各个部门单位需要加强自身的管理和绩效评估。部门单位整体支出绩效自评报告成为了近年来众多部门单位所关注和实施的一项重要工作,旨在通过对整体支出的评估和分析,找出存在的问题,并及时改进和优化业务流程,提高工作效率和管理水平。

首先,部门单位整体支出绩效自评报告需要从财务角度对支出进行评估。在这一方面,需要对部门的开支情况进行详细的清单以及分类,明确各项支出的用途和资金来源。同时,还需要对支出的合理性和节约性进行评估,及时发现存在的浪费和不必要的支出,并加以削减和优化,减少开支历程的杂糅性,提高资金的使用效率。

其次,部门单位整体支出绩效自评报告还需要从管理角度对部门的绩效进行评估。具体的评估内容包括对部门的目标达成情况、工作质量、工作效率的评估等等。根据这一方面的评估结果,可以发现部门存在的管理漏洞以及员工的工作疏漏等问题,及时找出问题所在,采取措施加以改进,提高工作的质量和效率。

最后,部门单位整体支出绩效自评报告还需要从客户角度,对部门的服务质量进行评估。客户是部门开展工作的重要对象,部门需要保证客户的满意度,提供高品质的服务。因此,客户评价是很关键的一环。部门需要对客户的意见和建议进行认真的收集和分析,及时反馈问题,争取客户满意度的提升。

总之,部门单位整体支出绩效自评报告是部门绩效评估中的一个重要内容,通过对支出进行综合评估,从财务、管理、客户等方面找出存在的问题,及时采取措施加以改进,提高部门的工作质量与效率,实现绩效评估的最终目的。

单位自评报告(篇3)

根据《曲靖市财政局关于xx年度市本级预算支出绩效财政评价情况的通报》(曲财绩﹝20xx﹞15号)要求,曲靖市退役军人事务局高度重视,对绩效评价发现问题的整改进行安排部署,严格对照《曲靖市退役军人事务局xx年度部门整体支出绩效评价报告》存在问题,认真研究,扎实整改。现将整改情况报告如下:

一、整改情况:

(一)针对部门整体绩效目标设立简单,绩效目标制定不明晰,定性指标居多,量化指标偏少等问题。

整改:加强绩效目标意识,提高绩效目标申报的规范性。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果,是预算绩效管理的基础,是整个预算绩效管理系统的前提。因此在xx年 年初申报项目时,针对绩效目标填报问题,我局专门开展了绩效管理目标培训,提升绩效指标设置合理性,使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理,提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性,梳理全年重点工作,制定切实可行的项目执行绩效目标,确保绩效目标如期完成。

(二)政府采购执行率不高的.问题。

整改:xx年 年初预算项目网络通信及设施设备采购经费130万元,因我局xx年和市民政局在同一办公楼办公,新的办公地点尚未确定,所以会议设备设施未采购,导致执行率不高。我局xx年xx月已搬迁到曲靖市军用饮食供应站大楼,相关设施设备已全部采购,执行率100。今后加快资金支付进度,尽可能避免造成资金滞留;强化健全资金绩效评价机制,切实提高预算资金使用效率。

(三)固定资产管理工作不到位,固定资产管理意识尚需提高。

整改:xx年因和市民政局在同一办公楼办公,未进行固定资产盘点,今后将根据《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》(曲退役[20xx]47号)要求,提高资产管理意识,加强固定资产管理工作,定期进行固定资产清查,做到账账、账证、账实相符,规范固定资产管理,提高固定资产使用效益。

二、下一步工作打算

(一)及时完善相关管理制度。结合单位实际,进一步健全完善单位内部管理制度,制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度,确保工作开展程序化、规范化。

(二)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标,强化全过程绩效管理,将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节,及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题,提高资金使用效率。

单位自评报告(篇4)

县房产管理局申报省文明单位自测自评报告

单位概况:

县房产管理局成立于1997年7月,正科级行政事业单位,主要负责全县房屋权属登记、住房保障工作、房地产市场管理、物业管理、房屋征收补偿管理等房地产行政管理工作。局现有干部职工207人,党员123人。设机关党委,下辖4个党支部。内设机关科室6个,二级机构14个。

近年来,在县委、县政府的正确领导下,在县文明委的关心支持下,我局以三个代表重要思想和科学发展观为指导,坚持重在建设,贵在坚持,务求实效的工作原则,一手抓业务工作发展,一手抓精神文明建设,各项工作均取得了一定成绩,取得了社会效益和经济效益的双丰收。局先后荣获xx市第十届、第十一届、第十二届文明单位、20××-20××年度**县文明单位、县20××年度文明创建相关责任单位一等奖、县20××年度目标管理考核优秀单位等称号,局志愿服务队获市文明委20××年度xx市志愿服务工作优秀组织称号。

自测自评情况:

自荣获市级文明单位称号以来,我局紧紧围绕房地产管理服务工作这个中心,扎实开展文明单位创建活动,在巩固原有成果的基础上,不断推进物质文明、精神文明、政治文明建设的全面发展,为我县房地产业持续健康稳定发展提供了坚强的保证。

对照申报第十届xxx省文明单位测评细则,现形成自评报告如下:

一、组织领导坚强有力(分值15分,自评15分)

成立精神文明建设领导小组及文明创建工作办公室,并与局属相关科室签订目标责任状,健全机构,明确责任。(1分)制定各年度文明创建工作计划,明确创建措施及目标;根据工作需要,不定期召开文明创建工作安排会,传达上级文明创建会议精神,落实各项工作任务。(2分)凡逢文明创建重大活动或紧急工作,局领导班子成员总是率先垂范,带头参与文明创建活动,起到了很好的榜样示范作用。(2分)积极开展三好科室、五好职工、效能建设示范岗、十佳科长等基层创建活动,评先奖优。(2分)积极参与文明县城创建活动,开展文明劝导、志愿服务、物业小区文明创建等活动,义务对老街公厕进行改造,方便群众。(4分)积极开展形式多样的结对共建活动,先后与马湖乡创业村、大赵村、瑞宏公司党支部开展结对共建活动,积极向家庭生活困难群众、困难党员献爱心,向地震灾区捐款。(4分)

二、思想道德风尚良好(分值35分,自评分35分)

在局系统开展中国梦宣传教育活动,深入各房地产企业了解企业所盼所求,在各物业小区设置相关以中国梦为主题的宣传栏,学习、了解、传递中国梦。(5分)积极开展创先争优活动,组织职工观看警示教育片、接受革命传统教育、举办文明礼仪讲座、组织开展演讲赛、辩论赛等,培育践行社会主义核心价值观。(5分)每年开展优秀共产党员、先进职工等评比活动,组织职工学习我县陈万霞、宋巨友、冯雅君、王邦贤等典型人物先进事迹。(7分)组织职工通过网络投票、召开会议等方式深入开展学习、评选道德模范和中国好人、xxx好人活动;(3分)建立党员志愿服务队,在物业小区组织成立志愿者服务组织,积极开展服务进小区、送法下乡、午收助困等学雷锋志愿服务活动。(7分)开展道德讲堂活动,按照唱首歌、看短片、诵经典、讲故事、谈感悟、送吉祥等规范流程开展活动;(5分)成立由3名网络文明传播志愿者组成的网络文明传播志愿者队伍,通过发微博、写博客、写评论等方式,传播文明风尚。(3分)

三、业务工作实绩显著(分值15分,自评分15分)

以保投资促增长为目标,加强当地产市场调研指导,帮助企业解决生产经营中遇到的问题。20××年上半年,完成房地产开发投资33.79亿元,其中住宅27.25亿元,同比分别增长68.67%和78.01%。不断强化住房保障工作举措,完善住房保障工作体系,加快住房保障建设进度,努力实现人民群众住有所居的目标。不断加大房地产信息化建设投入,加强信息化成果运用,提高管理水平、工作效率和服务质量。制定完善相关规范性文件,促进依法行政。(5分)大力开展机关效能建设活动,实行不能办事项登记报告制度,加强作风建设,推进作风好转。(5分)局先后荣获xx市第十届、第十一届、第十二届文明单位称号、县委县政府20××年度目标管理考核优秀单位称号,县住房保障办公室获市政府20××年、20××年全市住房保障工作先进集体和20××年度xx市青年文明号集体称号,县物业办获20××年全市物业管理工作先进集体称号,县开发办、产权所分别获市局20××年全市房地产开发管理先进单位和全市房地产交易与权属登记工作先进单位称号等。局志愿服务队获市文明委20××年度xx市志愿服务工作优秀组织称号。(5分)

四、文化建设扎实有效(分值15分,自评分15分)

每年举办业务培训班,邀请专家举办房地产行政诉讼案例讲座、物权法专题培训讲座、房地产业发展专家论坛等,鼓励支持干部职工参加上级主管部门举办的房屋登记官、物业管理、政务信息等业务培训班,形成全员学习、终身学习、自觉学习的良好氛围。(3分)倡导健康、科学、文明、低碳生活方式,积极开展讲文明、树新风活动。(3分)制定勤俭节约相关规章制度,大力开展光盘行动、文明餐桌活动,建设节约型机关。(3分)成立了职工活动中心,添置羽毛球、乒乓球、象棋、扑克牌等设施,陶冶职工情操,丰富职工生活。(3分)在全县各物业小区设置以尊老爱幼、家庭和睦、邻里和谐、环境整洁为主要内容的遵德守礼温馨提示牌,营造和谐的人居环境。(3分)

五、民主管理科学规范。(分值10分,自评分10分)

建立完善《局长办公会议制度》、《局党组会议制度》、《行政处罚自由裁量权制度》、党务政务公开相关制度等,把权力关进制度的笼子。通过**门户网站、局网站、电子显示屏、公开栏等途径,多渠道公开服务事项、工作流程、收费标准、办事时限、工作动态等相关信息,接受群众和社会监督。(4分)积极帮扶生活困难职工,为他们捐款捐物,营造一人有难、八方相助的良好氛围。(3分)制定信访工作相关规章制度,指定专门科室负责信访维稳工作,明确责任,健全组织。(3分)

六、内外环境整洁优美。(分值10分,自评分10分)

干部职工精神振奋,充满活力。(3分)办公区整洁、卫生,绿化、美化、亮化,环境优美。(4分)无污染乱排现象。(2分)会议室等公共区域设立明显禁烟标志(1分)。

综合上述工作,自评为100分。对照申报第十届xxx省文明单位测评细则,通过自测自评,我局符合申报第十届xxx省文明单位条件。

单位自评报告(篇5)

***2013创建双拥合格单位活动情况的自评

报告

区双拥工作委员会:

近年来,我镇在区委、区政府的正确领导和区双拥办的具体指导下,紧紧围绕区委、区政府工作大局和经济建设中心,自觉将双拥工作纳入重要的议事日程,形成领导重视,政策推动,促双拥工作向更高层次发展,我镇双拥工作整体水平得到进一步提高。现根据区委、区政府《金安区2013开展创建双拥合格单位活动考评工作方案》(金拥字[2013]03号)的文件精神要求,对照考评细则,认真逐条开展自查自评自纠,现将情况报告如下:

一、加强领导,形成齐抓共管新格局(标准分24分,自评得分24分)

一是根据区委、区政府创建双拥合格单位的部署和要求,我镇成立了由书记任组长,镇长任副组长,相关单位负责人为成员的镇双拥创建工作领导组,对全镇双拥进行统一领导、组织和协调。二是认真落实领导责任制,定期召开会议研究双拥工作重大事项,部署双拥工作任务,各部门协调配合,社会积极参与,齐抓共管的双拥工作新格局。三是联系实际,制定工作制度,积极为成员单位办实事。

二、强化教育,营造良好双拥好氛围(标准分10分,自评得分10分)

镇双拥工作领导小组把加强宣传教育作为双拥工作的一项重要

内容来抓,认真贯彻《国防教育法》,制定了《***2013国防教育学习计划》,并将全民国防教育和双拥宣传教育工作列入镇直机关单位干部职工的学习内容,纳入本的学习计划。同时,运用墙报、宣传栏、标语等开展宣传教育,以此激励广大青少年珍惜今天的美好生活,热爱祖国,热爱我们的子弟兵;在征兵期间大力宣传,使广大适龄青年积极踊跃应征入伍,为部队添砖加瓦,输送新的血液。今年我镇按照区双拥合格单位“四有”标准,投入了30万元,落实了双拥工作相关政策,在全镇上下产生了热烈反应。

三、组织实施,深入推进“双拥”工作(拥军工作12分,拥政爱民工作12分,自评得分24分)

拥军方面:支持国防和军队建设,我镇双拥工作成员单位能够做到责任到人,发展规划明确,任务措施落实。按照上级统一部署,切实加强部队预备役建设,积极开展征兵工作,严格征兵纪律,严把征兵条件,确保兵员质量。今年,我镇共为部队输送合格兵员20人,近三年,我镇共为部队输出44名合格兵员。

优抚方面:一是开展走访慰问,体现关怀。八一前夕,镇领导班子成员走访慰问烈军属、老复员军人、伤病残退役军人、生活困难的转业复员退伍军人等。今年春节,镇主要领导慰问何山村军属李昆云,为他们送去慰问金、大米、衣物等生活用品,帮助他们解决生产生活上的实际困难,让他们感受党和政府对他们的关怀和爱护,鼓舞他们发扬优良传统和作风,为地方经济发展再作贡献。二是组织座谈,共谋发展。镇党政领导精心组织退伍老兵、民兵营长、现役军人家属代

表等共40余人参加的庆“八一”建军节座谈会,畅叙友情,共话未来,加强了军政军民团结,推动了军地双方共同发展。三是在镇敬老院设立三间光荣间,切实解决了孤老退伍军人的生活难,住房难的问题。

四、围绕中心,全力贯彻落实政策(标准分48分,自评得分48分)

一是能认真贯彻执行《国防教育法》、《军人抚恤优待条例》和《金安区拥军优属、拥政爱民实施细则》,制定了具体的实施细则,出台了相关配套政策,明确了落实途径。二是近年来,我镇共从部队、退伍回镇20余人,镇党委政府高度重视,认真执行上级有关政策,切实为他们解决就业,生产、生活等问题;同时,鼓励退伍军人发挥自身特长开展创业,并为他们协调联系创业资金,帮助他们通过自主创业,实现其人生价值。

五、共建成效,夯实双拥工作根基(双拥活动23分,共建成效9分,军政军民关系12分,自评得分43分)

2013年,我镇双拥创建工作通过召开茶话会、发放军烈属优待金、开展“送温暖、献爱心”等多种形式的创建活动,切实帮助特困军人解决了难题,取得了明显的成效。今年我镇共享受优待52户,其中义务兵军属24户、复原军人12人、伤残军人4人、烈子烈属各1人、带病回乡退伍军人10人,共打卡发放优待金239974元。截止6月底,全镇共享受优抚对象469人,其中特困退伍军人40人、两参人员23人、伤残军人17人、复员军人12人、带病回乡退伍军人285人、烈

属2人、烈子3人、农村籍60岁及以上退伍军人生活补贴87人,季度打卡发放优抚金46.7万元。同时,注意解决好优待优抚对象的“三难”问题,掌握和了解他们的生活、住房、医疗情况。今年,为重点优抚对象争取灾民恢复重建补助资金16800元,切实解决了两户孤老退伍军人的住房问题;帮助12位重点优待优抚对象解决了低保救助、医疗救助等。通过开展系列活动,在全镇营造了浓厚的双拥工作氛围,巩固了我镇双拥工作创建成果。以上,我镇创建双拥合格单位自评得分149分。

金安区***人民政府

2013年11月4日

单位自评报告(篇6)

一、项目基本情况

(一)项目概况

德宏州5个县市,州人民医院、州疾控中心为项目实施主体,覆盖全州各乡(镇)农场管委、社区等,对全州50个乡镇及部分学校学生、孕妇等广大群众受益。

主要内容:1.开展登革热监测防控项目。通过蚊媒监测、病例监测及暴发疫情处置三方面进行项目工作。

2.流感监测项目。开展人禽流感外环境监测,及时发现禽间疫情,及时、有效处置突发疫情,切实做到传染病防控“五早”。

3.手足口病监测项目。通过标本采集、对重症和死亡病例流调、监测、聚集性病例及疫情等方面开展项目工作。

4.麻风病防治项目。开展麻风病症状监测、高危人群监测、现症病例监测、疫点监测、质量控制等五方面工作。

5.疟疾及其他寄生虫病。对疟疾监测血检、对重点场所监测、疫点处置、消除疟疾工作、督导培训等方面开展项目工作。

6.饮用水和环境卫生监测。对全州5县市进行城区饮用水、乡镇饮用水监测;对芒市、盈江县开展农村环境卫生监测。

7.学生常见病和健康影响因素监测与干预项目。对学生重点常见病、学生健康状况及影响因素、学生视力不良及影响因素、学校环境健康影响因素等方面监测进行项目工作。

8.鼠疫防控项目。通过开展病原学监测和血清学监测,进行项目追踪、评价。

(二)项目绩效目标情况

1.开展鼠疫疫情监测(含病原学和血清学检测)鼠疫实验室规范化建设,稳步提升疫情监测质量,使鼠疫实验室达到微生物安全标准,为预防和及时、有效处置鼠疫疫情夯实基础。

2.开展人禽流感外环境监测,及时发现禽间疫情,及时、有效处置突发疫情,切实做到传染病防控“五早”。

3.资金到位情况:20xx年重大疾病与健康危害因素监测总计到位342.74万元,其中县市资金268.84万元,州疾控中心68.42万元,州人民医院4.48万元。

4.资金执行、管理情况:20xx年重大疾病与健康危害因素监测中央补助经费共计执行341.74万元,执行率为100%。资金管理方面,无支出依据不合规、虚列项目支出的情况;无截留、挤占、挪用项目资金情况;无超标准开支情况。项目实施单位资金管理、费用支出等制度健全,严格执行会计核算规范。

二、项目实施及管理情况

一是强化组织领导,完善政策措施。德宏州高度重视卫生专项资金监管工作,成立有卫生计生资金监管工作领导小组(德卫计发〔20xx〕213号),形成了财务与业务即分工明确,又相互协同配合的工作机制。经费管理主要参照上级管理办法和定额标准执行,年度资金以当年目标要求管理使用。二是完善项目方案,合理分配资金。德宏州严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定,在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则,根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排下达。三是加强资金管理,规范会计核算。项目实施单位资金管理制度健全,项目资金使用均按照相关制度执行;设有项目辅助账,对各项目资金进行独立核算,专款专用;无支出依据不合规、虚列项目支出的情况;无截留、挤占、挪用项目资金情况;无超标准开支情况。四是加强基本公共卫生服务项目规范管理。对重大疾病与健康危害因素及时开展监测,发现风险隐患及时预警、处置。按照既定方案要求,按时间节点有序开展工作。对各县市卫健局、基层项目单位开展业务知识的培训,强化工作执行力。五是加强监督指导,确保实效。业务科室定期、不定期深入县市、乡镇对工作开展情况进行督查指导,对工作进度缓慢、措施不力的县市和单位及时进行通报,督促整改,追踪问效,确保工作落到实处。

三、项目绩效自评开展情况

按照《云南省20xx年度中央转移支付疾控类项目绩效自评工作方案》要求,对照承担的相应项目、年初工作任务和绩效目标,各县市首先认真开展本地区自评工作,其次州级进行复评,确保自评报告和数据真实、完整。

四、项目目标实现情况分析

(一)产出分析

1.数量指标

(1)麻风病按规定随访到位率≥90%;(2)4-6岁儿童视力检查人群覆盖率≥90%;(3)流感监测哨点医院标本采集数1040份;(4)流感监测病毒分离样本数156份;(5)手足口病标本采集数300份;(6)麻风病症状监测380例;(7)土源性线虫病监测≥1000人;(8)疟疾血检任务17775份;(9)鼠疫监测任务数4030份;(10)人禽流感外环境监测80份。

2.质量指标

(1)麻风病可疑线索报告率达100%;(2)流感标本核酸检测率100%;(3)学生常见病监测任务完成率100%;(4)手足口病重症、死亡病例调查及时率100%;(5)学生常见病监测学生完成率100%;(6)饮用水监测任务完成率100%。

(二)有效性分析

时效指标。各项指标完成时间,20xx年12月。

(三)社会性分析

可持续影响。

1.居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高;

2.进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平,维护群众身体健康;

3.居民健康水平提高;

4.公共卫生均等化水平提高。

(四)其他需要说明的事项

无其他说明事项。

五、结论

(一)主要指标情况及结论(可附表)

各项指标均达到年度要求,完成率较好。

(二)主要经验及做法

各部门沟通协调,确保指标顺利完成,加强项目管理,按照项目方案完成工作,达到项目目标。

(三)存在的困难、问题

中央补助资金有限,地方财政困难,经费投入难以满足项目工作的需求。部分县市预算执行进度不理想,究其原因既有项目单位报账不及时,未形成有效支出的原因,也有县市财政调度安排不及时、拨付不到位的问题。下一步我州将加大沟通协调力度,强化督导检查,督促县市财政部门及时保障各项专项补助资金,提高项目资金执行力度,确保工作有效落实。

(四)工作建议

建议国家、省增加重大疾病与健康危害因素监测转移支付项目经费,用于当地多部门合作开展项目工作,不断加大对重大疾病、多发病和常见病的监测力度,扩大防治覆盖面和提高有效性。

单位自评报告(篇7)

为进一步提高中央对地方专项转移支付资金使用效益,切实增强地方主管部门以及资金使用单位的支出责任和效率意识,我厅对全省20xx年度创业担保贷款贴息资金和奖补资金实施绩效目标进行了自评。现将有关情况汇总如下:

一、基本情况

(一)政策依据和资金安排情况

根据《国务院关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》(国发〔20xx〕39号)、江西省人民政府印发《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作若干政策的通知》(赣府发〔20xx〕41号)及财政部关于修订发布《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知(财金〔20xx〕96号)文件精神,为实施更加积极的就业政策,以创业创新带动就业,助力大众创业、万众创新,创业担保贷款资金由中央和地方财政共担,省级财政配套安排,包括中央下达的专项转移支付预算资金和省内分解下达预算资金。此次绩效评价的专项资金为省级财政配套安排20xx年创业担保贷款省级财政贴息资金13500万元和创业担保贷款省级财政奖补资金4000万元。

(二)绩效目标情况

根据省政府20xx年民生工程任务安排和普惠金融专项资金绩效考核要求,全年新增发放创业担保贷款120亿元,其中扶持个人创业贷款占贷款总额达到60%以上,到期贷款回收率达到95%以上。同时,应支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

二、绩效自评工作开展情况

(一)高度重视,部署到位。为规范创业担保贷款资金管理,更好地发挥创业担保贷款扶持创业带动就业的政策效应,切实做好项目绩效自评工作,我厅下发通知,要求各地要高度重视此次自评工作,建立责任制,明确工作责任部门和责任人,确保绩效目标自评工作有力开展,自评结果真实、准确、客观。

(二)规范管理,落实到位。为做好全省20xx年度创业担保贷款资金绩效目标自评工作,结合创业担保贷款工作实际,要求各地严格落实好《关于进一步做好全省创业担保贷款工作的通知》(赣财金〔20xx〕23号)、《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度 全力支持重点群体创业就业的通知》(财金〔20xx〕21号)、《财政部关于修订发布的通知》(财金〔20xx〕96号)等一系列文件要求,明确资金的使用范围、标准和申拨程序及会计核算方法,确保创业担保贷款资金使用规范、专款专用。

(三)加强督导,指导到位。为做好本次项目绩效目标自评工作,我厅多次开展工作调度,跟踪了解、分析问题、研究对策、提出要求。同时,加强对绩效目标自评工作的监督检查,发现问题,及时解决,督促有关单位认真做好各项协调配合工作,确保全省20xx年创业担保贷款绩效目标自评工作扎实稳妥有效的`进行。

三、绩效评估主要内容

(一)项目资金情况

1.项目资金到位情况。结合20xx年度全省创业担保贷款工作情况,中央补助我省创业担保贷款贴息资金指标47001万元,中央财政奖补资金指标11308万元。省级财政配套安排20xx年创业担保贷款省级财政贴息资金13500万元和创业担保贷款省级财政奖补资金可用预算4000万元。

2.项目资金执行情况。省财政通过资金分配和下拨文件,拨付给各地中央财政贴息资金47001万元、中央财政奖补资金11308万元,省级财政贴息资金13500万元、省级财政奖补资金4000万元、各县(市、区)财政自行配套20xx年创业担保贷款贴息资金、奖补资金。以上资金的管理使用严格执行创业担保贷款相关规定,未发现违规使用资金的行为。

3.项目资金管理情况。全省创业担保贷款贴息资金直接由财政国库集中管理、奖补资金按照经费使用规定用于各地创业担保贷款工作的开展,各类资金按具体用途分户管理,独立核算,专款专用,项目设置未存在越位、缺位、错位等问题。同时建立健全了管理制度,规范了资金管理。各级财政、人社部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查,确保了各项资金使用安全规范。

(二)项目绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况。产出指标完成情况,20xx年全省创业贷款逆风前行,共发放创业担保贷款179.18亿元,完成全年民生工程任务的162.89%,其中,通过创业担保贷款直接扶持个人创业8.37万人次,带动就业36.75万人次;扶持小微企业1781家,发放贷款58.01亿元;还款率为99.95%,稳定了江西创业担保贷款在全国前列地位。

2.效益指标完成情况。经济效应目标完成情况,据统计,每年受理创业个人和小微企业创业担保贷款申请大约15万笔,在扶持创业实体充实市场经济过程中,发挥着融资担保作用,为地方经济发展注入了资本血液。调查显示,每1万元贴息资金带动创业担保贷款15.7万元,对应创业资本投入为47.2万元,扶持对象的在获得扶持后产值增长17.1%。社会效应目标完成情况,创业担保贷款有良好的政策认同,从创业者到各有关部门工作人员均表示,创业担保贷款是劳动者最欢迎,最能有获得感,同时也是最有效,最能从根本上帮助劳动者发展的“好政策”。统计结果显示,截止到20xx年12月底,累计扶持个人创业136万人次,带动就业533万人次,其中1-12月通过创业担保贷款直接扶持个人创业8.37万人次,带动就业36.75万人次。创业担保贷款政策激励了劳动者创业意识和创业活动,提高了劳动者从事第三产业比例,优化了就业结构。

3.满意度指标完成情况。申报创业担保贷款贴息资金的个人和小微企业满意度超过85%。根据人力资源和社会保障部劳动科学研究所对江西省创业担保贷款政策效应的研究表明,创业担保贷款作为一项支持大众创业的金融扶持政策,为创业者提供直接金融扶持,鼓励和帮助其顺利开展创业活动,不仅是解决困难群体生计,实现劳动者从“无业”到“有业”的有效途径,也是实现劳动力资源产业间转移的重要通道,是产业结构、就业结构乃至社会结构变迁与优化的推动力量,更是激活社会活力、优化资源要素配置,推动经济和就业持续增长的动力源泉。

四、绩效自评结果

经过18年的发展,江西创业担保贷款工作无论在贷款发放总量,还是带动就业人数、贷款回收率等方面均保持全国领先,形成了“贷得出、用得好、收得回”的良好局面。通过本次自评,创业担保贷款贴息资金和奖补资金项目符合目前法律、法规,国务院、财政部和省委、省政府有关规定,符合新形势事业发展需要,政策实施未到期,有关保障、投入标准符合实际、体现了量力而行,项目设置不存在越位、缺位、错误等问题,同时达到既定绩效目标要求。为此,我们认为,我省20xx年度创业担保贷款贴息资金和奖补资金绩效目标自评结果为优。

五、下一步措施

20xx年,我们将以抓重点、促改革、强指导、重实效为全年工作主线,一是稳步推进全省创业金融服务工作,在合理分配全年民生工程任务并督促各地抓好落实的基础上,加大乡村振兴、聚才引才、小微企业等重点群体扶持力度,继续做好重点行业和返乡农民工、高校毕业生等重点群体创业项目扶持,助推我省重点产业高质量跨越式发展。二是与部就业指导中心共同委托部劳科院开展《创业担保贷款发展与效果评估项目》,梳理政策历程、总结工作经验、发现典型模式,系统评估江西创业担保贷款在就业、经济、社会等各方面的政策效应,并提出完善创业担保贷款政策、优化创业担保贷款实施效果的思路建议。三是以创业担保贷款政策实施20周年为契机,进一步宣传落实就业创业政策,发挥创业担保贷款扶持创业促进就业的积极作用,弘扬创业创新精神,打响创贷“江西模式”品牌。

单位自评报告(篇8)

1.引言

“部门单位整体支出绩效自评报告”,作为一份权威的报告,对于部门单位的运营效率以及预算使用情况进行了客观科学的评估,是衡量部门单位运作水平高低,以及是否合理使用预算的重要依据。本文将详细剖析“部门单位整体支出绩效自评报告”的内容、意义及其编写过程,以期提高机构的管理水平和效率。

2.报告内容

(1)报告主要内容

“部门单位整体支出绩效自评报告”包括以下几个方面的内容:

1.部门单位年度预算数与实际支出情况的对比分析

通过对预算数和实际支出数的对比,得出部门单位预算的合理性及实际预算使用情况。

2.支出项目及其对应的预算支出分析

报告详细列出部门单位各项支出项目以及对应的预算支出,在此基础上评估各项支出项目是否存在浪费和冗余。

3.部门单位人力资源与预算使用的协调与平衡情况

评估部门单位人力资源配置是否合理以及预算使用的协调与平衡性。

4.部门单位运营效率的评估

考虑到部门单位的运营效率需要综合考虑多个指标,报告中常常包含以下几个方面的指标:单位人员效率、财务效益、劳动生产率、客户满意度等。

(2)报告编写过程

报告的编写过程可以归纳为以下几个步骤:

步骤一:准备工作

在编写报告前,需要准备好相关资料文件,包括每年的预算安排文件、各项支出项目和对应的预算支出以及各项指标的实际得分等。

步骤二:对比分析

通过对比预算数和实际支出数,分析部门单位在预算的评估和实际使用中是否存在偏差以及原因。

步骤三:经济分析

结合各项指标的实际得分,分析部门单位的经济状况如人员效率、财务效益、劳动生产率、客户满意度等,以此来评估其整体运营状况。

步骤四:修改完善

整个报告编制完成后,还需要进行多次修稿,全面检查报告内容及相关数据是否准确无误,以确保报告属实可信。

3.报告意义

(1)对部门单位的意义

通过“部门单位整体支出绩效自评报告”,部门单位能够全面了解本单位的运行状况,发现问题并逐步解决。报告有助于提高部门单位工作效率,协调预算使用与人力配置的平衡,同时也能加强透明度,增加社会对单位的信任度。

(2)对上级单位的意义

如果上级单位能够重视报告中的分析,将有助于提高部门单位的管理水平和预算使用效率,并对提高上级单位的监督能力产生积极影响。

4.结论

本文详细分析了“部门单位整体支出绩效自评报告”的内容,编写过程及其意义。报告的编写过程中需要备好相关资料,并且要经过多次修稿,确保报告的准确性和可信度。报告对于提高部门单位的管理水平和预算使用效率具有积极促进作用。

单位自评报告(篇9)

晋江市城建投资管理有限公司工作作风

建设自查自评报告

晋江市规划建设与房产管理局近期围绕工作作风这条主线,狠抓各单位作风建设,切实转变工作作风,各单位开展自查自评,现将有关情况汇报如下:

一、强化组织领导,全面落实效能建设各项工作措施

为切实加强单位效能建设的组织领导,确保各项措施落到实处,我们从加强组织领导着手,确实做好各项工作。一是建立机构。成立领导为组长,中层干部为组员的建设工作领导小组,设立办公室,具体负责日常工作,制定实施方案。二是深入发动。注重从提高思想认识入手,充分利用动员会、座谈会、引导全体 度,建立各项完善的规章制度。四是建立工作情况监督制度和重点目标任务进展情况定期报告制度,全面提高工作效率,层层签定目标任务书,建立责任保证制度、检查督导制度和考核奖惩制度,要求每人提前将目标任务执行情况报送办公室,欠进度的项目要分析原因,提出整改补救措施。

二、明确目标,集中精力抓整改

本单位在工作作风建设过程中本着“态度诚恳、行动迅速,作风扎实、措施到位,建设有力”的原则,以提高效率为重点,一一讨论研究,制定措施并找好落实。

三、深化学习,注重学风的转变

四、规范服务行为,注重工作作风的转变。

一是提高了服务质量;二是严格办事程序,提高工作效率。

五、强化制度建设,注重工作作风的转变

晋江市城建投资管理有限公司

二〇〇九年十月九日

单位自评报告(篇10)

单位年度绩效考评自评报告

随着市场竞争的加剧,各个企业都在探求提高自身绩效的方法,而年度绩效考评自评报告则成为了企业评估自身绩效的重要手段之一。本文将详细阐述该报告的意义、编制过程以及编制中应注意的问题。

一、意义

单位年度绩效考评自评报告是指企业在过去一年中对自己的表现进行评估并总结的报告。该报告对于企业具有重要的意义。

首先,它能够帮助企业了解自身在市场竞争中的实际表现。通过对各项指标的测算和对企业整体表现的评估,企业能够更加清晰地认识到自身在竞争中的优势和不足。这有助于企业取得自身内部的改善和提高。

其次,它对于企业的管理具有启迪作用。企业在编制年度绩效考评自评报告时,需要对各个部门以及员工进行深入细致地考评。这有助于企业的管理层更好地把握整个企业的运营情况,并进行调整和改善。

最后,它是与外界沟通的重要方式。企业编制的年度绩效考评自评报告能够帮助企业更好地向三方面展示企业的运营情况,分别是对公司内部的领导层、员工以及公司外部的供应商、客户等相关方。他们可以通过该报告了解企业全年的表现情况,由此还可以得出判断企业未来趋势的结论。

二、编制过程

编制年度绩效考评自评报告是一项艰巨的工作,它需要企业在过去的一年中做出充分的表现,并将其细致地各项指标下去衡量。具体过程如下:

1.确定考评指标

企业编制年度绩效考评自评报告时,应该先确定考评指标。考评指标应该是以企业自身发展为基础的一些具体量化指标,如销售额、市场占有率、客户满意度等。

2.整理数据

各个部门在编制自评报告时需要整理各项指标的数据。通过收集、整理并分类各项指标的数据,帮助企业了解到各个部门在企业运营过程中的表现情况。

3.分析数据

企业在收集一年的数据之后,要利用现代技术手段对数据进行分析。通过使用一些强大的数据分析工具,企业可以了解到自身在市场竞争中的实际表现,以及与其他企业的比较情况等。

4.写作报告

企业在分析完数据之后,根据各项指标的数据,编写年度绩效考评自评报告。在编写报告时,应该重点关注各个部门的专业表现,以及各项指标的变化趋势等。

三、编制中应注意的问题

在编制年度绩效考评自评报告过程中,企业需要特别注意以下几点。

1. 数据准确

企业在进行数据收集和分析时,要确保数据的准确性。如果数据有误,就会导致对企业实际表现的错误评估,进而影响到最终的考评结果。

2. 消除主观性

企业在编制年度绩效考评自评报告时,应该尽力避免主观评价的出现,而是应该尽可能地依据真实的数据和实际表现情况进行评估。这将大大提高报告的客观性和可信度。

3. 突出亮点

企业在编制年度绩效考评自评报告时,应该更加突出各个部门的亮点表现,以及与其他企业的比较优势。这将有助于让人们更直观地了解到企业在各个方面的优势。

四、结论

综上所述,单位年度绩效考评自评报告对于企业而言,具有非常重要的意义。它可以帮助企业了解自身在市场竞争中的实际表现,启迪企业的管理,以及作为与外界沟通的重要方式。在编制年度绩效考评自评报告时,企业需要注意数据的准确性、消除主观性以及突出亮点等问题。

单位自评报告(篇11)

一、预算单位基本情况

株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关,主要职责:

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策;组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件,统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作;负责全市交通运输执法检查和监督;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

2.组织编制全市综合交通运输体系规划,承担相关协调工作;组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施;参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。

4.承担水上交通安全监管责任。

5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议,提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案;提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议;监督管理公路、水路有关规费政策的实施,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

6.负责全市公路、水路建设市场监管。

7.负责公路路政、港政、航证管理。

8.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

9.拟订全市交通运输科技政策、规划、和规范并监督实施;组织推进交通运输信息化建设;指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。

10.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

11.承办市人民政府交办的其它事项。

株洲市交通运输局下设办公室、人事科、财务审计科、执法监督科、行政审批科、综合规划和计划统计科、基本建设科、养护管理科、运输管理科、地方海事科、安全监督科、路政管理科、信访科、机关党委、离退休人员管理服务科15个科室;

下属单位包括:

1.市国防动员委员会交通战备办公室(正科级行政机构)

2.株洲市交通事务中心(正处级全额拨款事业单位)

3.株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款事业单位)

4.株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)

5.株洲市交通行政执法监督处(副处级全额拨款事业单位)

6.株洲市交通运输局资金管理中心(正科级全额拨款事业单位)

7.株洲市交通运输局信息中心(正科级全额拨款事业单位)

8.株洲市交通运输局直属局(正科级全额拨款事业单位)

9.株洲市机动车综合性能检验站(正科级自收自支事业单位)

10.株洲市地方铁路管理办公室(正科级全额拨款事业单位)

二、预算收支情况

株洲市交通运输局20xx年部门预算编报范围包括局机关及所属二级8个预算单位(不包括市交通事务中心、市机动车综合性能检验站)。株洲市交通运输局共有编制人数404人,20xx年年末实有人数600人,其中在职人员353人,退休人员184人,离休人员2人,临聘人员61人。

截止20xx年12月31日,本部门共有办公及业务用房21114.95平方米;车辆40辆,其中一般公务用车40辆;执法船艇30艘(海巡艇19艘、趸船3艘、拖轮2艘、快艇6艘),单位价值200万以上大型设备7套。

20xx年年初部门收入预算9108.16万元,其中财政拨款收入9048.98万元,纳入预算管理的非税收入拨款59.18万元。20xx年部门支出预算9108.16万元,其中,社会保障和就业支出1009.43万元,医疗卫生与计划生育支出640.27万元,交通运输支出7458.46万元。

20xx年单位年度总收入10271.17万元,其中财政拨款收入10147.97万元,其他收入123.2万元。

20xx年单位年度总支出10298.9万元,包括基本支出8865.86万元,项目支出1433.04万元。20xx年度一般公共预算财政拨款支出10147.97万元,包括基本支出8838.13万元:其中人员经费6566.29万元,占比64.71%,日常公用经费2271.84万元,占比22.39%。项目支出1309.85万元,占比12.9%。

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

1.1、人员经费包括工资福利支出5859.31万元、对个人和家庭的补助支出706.98万元。

1.2、公用经费包括商品服务支出2922.69万元、资本性支出658.99万元。

1.3、20xx年“三公经费”支出152.76万元,其中公务用车运行维护费128.56万元,公务接待费24.2万元,因公出国费0万元。上年“三公经费”支出191.68万元,下降比率20.3%,其中车辆运行费较去年减少比率为29.2%,原因为车改车辆数减少相应的车辆运行维护费减少;公务接待费较去年增加39.66%,原因一为上年公务接待费减少幅度过大;二是公务接待较以前标准提高;三是我局去年出租车改革模式开全国之先河,许多省、市来我局学习经验,接待费有部分增加;四是我市公交都市创建圆满成功,在创建过程中与相关部门的协调、汇报较多,导致公务接待费有部分增加。

1.4、20xx年政府采购预算数为2373.45万元。其中包括办公设备购置(电脑、办公桌椅、空调、印刷品等)702.68万元;车辆维修保养及加油费用145万元;湘江防污治理费用200万元;物业管理费225万元;办公楼修缮费用250万元;软件开发、通讯系统维护费116.6万元;其它政府采购预算费用734.17万元。20xx年政府采购实际执行数为1465万元。包括办公设备购置、耗材、印刷等350万元;车辆维修保养及燃油费128.5万元;湘江防污治理费用200万元;物业管理费229万元;维修费172万元;软件开发、信息网络系统维护费220.7万元;咨询费110万元;其他会议、培训、公务接待等54.8万元。

1.5、20xx年政府购买服务预算299万元,一是市海事局的湘江库区船舶防污治理经费200万元,二是信息中心数字交通系统建设、运行维护费99万元。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。20xx年我局项目经费包括:执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目经费200万元;湘江库区船舶防污治理项目经费200万元;数字交通系统运行、维护专项经费131.6万元;铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造专项经费219.33万元;20xx年第一批油补省统筹资金75万元;部分成品油价格补贴省级统筹资金200万元;重大项目前期经费52万元;《株洲市港口总体规划》(修编)环境影响评价费30万元;船艇建设费和质保金119.31万元;20xx年洞庭湖生态治理资金18万元。

2.1、执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目是通过海事部门的水上安全维护和施工水域采取限制通航或单向通航、封航等水上交通管制措施,确保株洲清水塘大桥水上施工无船舶碰撞施工桥梁等事故;确保施工水域船舶通航安全和水上施工正常进行;确保全辖区挖砂、淘金作业船安全生产。通过对海事船艇日常维护,确保了水上安全监管工作的正常开展,特别是抗洪抢险期间,为保护人民生命、财产安全发挥了非常重要的作用。达到的水运市场全年畅通、无违法船舶航行、无船舶溢油污染事故等绩效目标,确保了辖区水上交通安全和保证了水域生态环境的良好。

2.2、湘江库区船舶防污治理项目是根据株湘江办发〔20xx〕1号为立项依据,通过委托株洲市明洁船舶服务有限公司对湘江干线船舶垃圾及油污水进行收集转运,确保水环境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283吨,回收油污水628艘次10.016吨,转运垃圾52车。实现了湘江干线水域全覆盖,防油防污应急物资足额配备的标准,达到了无船舶污染现象的指标值。

2.3、数字交通系统建设、运行、维护项目是根据系统信息化建设发展来制定和实施的,包括数字交通项目维护、视频监控路线租赁、软件开发以及智能化办公四个子项目。通过四个项目的相互协调,打造覆盖全市的现代化数字交通。全面提升交通运输行业决策分析能力、运行保障能力、安全应急能力和社会服务能力,大力推进现代交通运输业发展。监控安装质量标准参照《出租汽车服务管理信息系统项目设备及相关服务采购合同书》(采购编号JYZB-1311200G)执行,目前已完成监控安装平台包括:海事、两客一危、公交、平安城市、治超、出租汽车。达到了降低运输司机运营成本、交通运输行业管理成本、公众出行的时间成本的绩效目标,强化了市场监管,促进了节能减排。使乘客投诉能得到及时妥善的处理,保证了司机和乘客双方的利益。

2.4、铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造项目是根据省交通运输厅《湖南省铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造规划》湘交综规〔20xx〕191号和《湖南省铁路专用线社会道口升级达标改造项目实施管理办法》湘交运输〔20xx〕251号的要求,对我市13处铁路专用线社会道口进行提质改造升级。主要改造内容包括:原有道口拆除、基础换填、铺设轨枕及钢轨安装、铺设橡胶道口板、安装电动栏木、安装道口信号机、安装标志标牌、安装防护围栏、安装照明及监控设备、对已有道口房进行翻新维修等。项目的绩效目标为强化公共安全体系建设,促进道口的安全标准化管理与发展,提升运输安全服务品质。截止20xx年底已完成了12处道口的升级改造并已通过验收投入使用,另1处--湖南长株潭国际物流有限公司油库路道口,因市政道路规划调整导致该道口施工设计需做调整,预计在20xx年完成改造。该项目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本,节省了人民群众出行时间及保障人民群众生命财产安全。

2.5、根据《湖南省财政厅关于下达20xx年部分成品油价格补贴省级统筹资金的通知》湘财建一指〔20xx〕156号、《湖南省财政厅关于下达的通知》相财预〔20xx〕91号,省财政厅拨付株洲市20xx万元用于“公交都市”和综合运输示范创建工作。根据《关于“公交都市”和综合运输示范创建奖补资金拨付的请示》株交〔20xx〕70号的分配方案,我局收到预算指标20xx年第一批油补省统筹资金75万元与部分成品油价格补贴省级统筹资金200万元,共计275万元,其中125万元为创建公交都市验收工作经费,150万元为平台建设工作经费。项目构建了“多模式、一体化”的公共交通服务体系,基本形成了“以常规公交为主体,慢行交通为补充,城际铁路为延伸,智轨电车为特色”的绿色出行体系。公交都市创建期间,我市公交线路由20xx年的67条增长到79条,填补公交盲区62.8公里,公交线路长度增长18%,公共交通乘客满意度上升到93.7%。已完成全市所有无人售票车终端机具升级改造,实现了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化,交通基础设施和载运工具数字化,运营运行网络化,降低了运营和出行的成本,提升了出行体验,推动了资源节约和高效利用。20xx年10月底,交通运输部专家组对我市公交都市创建进行了考核验收,我市成为全国第一个完成公交都市创建验收的地级市,预计将取得更好的结果。

2.6、新建干线公路规划经费是为推进十三五规划项目进度,谋划好十四五规划,我局经党组研究并报请市政府分管副市长同意后,由市财政安排的20xx年交通运输项目前期工作经费,其中各县市区项目前期工作经费100万元,交通运输局项目策划包装、课题研究工作经费(即新建干线公路规划经费)200万元。交通项目策划包装、课题研究工作主要工作由局综合规划科牵头,各业务部门科室配合,课题包括:株洲中长期(20xx-20xx)综合交通运输网络布局研究、清水塘物流发展(含建霞多式联运项目)研究、渌水水域整体综合开发研究、国省道布局优化调整研究。项目整体目标为推进普通国省道项目前期工作,建成后有望减少交通通行时间,促进节能减排与沿线经济社会发展。

2.7、重大项目前期所指为株洲市智能轨道交通系统工程(一期工程),原项目名为:株洲市新华路、建设路BRT快速公交系统项目。项目主要内容为体育中心至大剧院、湖南工业大学-株洲火车站、新华桥西至向阳广场的智轨交通系统的项目工可研究、工程勘察设计及招标事项。市发改委于20xx年10月核准并下达了项目一期的招标批复,预计在20xx年8月建成湖南工业大学至向阳广场段。通过对本项目功能定位的分析,项目的建设将促进所在地区城镇体系的进一步完善和产业经济的快速发展,将提高所在地区居民的出行效率,提高居民收入、创造新的就业机会,对项目所在地经济社会的发展将起到重要的支撑作用。

2.8、《株洲市港口总体规划》(修编)环评报告编制费为年中追加项目经费。根据20xx年市委市政府部署和安排的株洲电厂退城进郊的搬迁项目,此项目中交通运输局主要负责株洲市港口总体规划编制及其环境评价工作。经研究签订湖南汇恒环境保护科技发展有限公司作为环评报告编制单位,并按合同执行各项程序,至20xx年底,由于省规划局《港口布局规划》尚未发布,导致环保主管部门行政审批的环评文件暂时还无法下发,项目暂未完结,目前合同执行50%,剩余部分将在20xx年完成。

2.9、20xx年洞庭湖生态治理项目是根据湖南省交通运输厅《关于开展400总吨以下货运船舶防污染改造工作的通知》(湘交港航〔20xx〕141号)和湖南省水运管理局《关于做好400总吨以下货运船舶防污染改造工作的通知》(湘水运函〔20xx〕34号)文件要求,局属二级机构地方海事局于20xx年组织完成省水运局下达的12艘400总吨以下货运船舶生活污水处理装置安装工作,并上报湖南省水运管理局审核通过。湖南省水运管理局于20xx年12月25日发布《关于公布符合400总吨以下货运船舶生活污水防污染改造补助条件船舶名单的通知》(湘水运运综〔20xx〕218号)。省财政厅20xx年下达此12艘船舶改造资金共计18万元。生活污水处理装置的安装减少了船舶生活污水的直排,有效控制了水运市场对生态环境带来的影响。

2.10、船艇建设费和质保金为按照省人民政府办公厅《湖南省湘江污染防治第一个“三年行动计划”实施方案》(湘政办发〔20xx〕68号)要求启动的湘江污染防治应急船艇建造项目。船艇建造任务已完成,此次是按照合同条款支付剩余建造费及质保金。项目通过有计划地安排船艇购置和配套硬件设施,保障了海事船艇正常巡航,确保通航水域安全、清洁,维护水运市场有序发展。

三、部门整体支出绩效情况

20xx年在市委、市政府和省交通运输厅的坚强领导和全市交通运输人的不懈奋斗下,株洲交通取得了历史性成就、实现了跨越式发展。克服体制机制改革困难、行业不稳问题易发以及防范化解债务风险等不利因素的影响,凝心聚力、攻坚克难、真抓实干,圆满完成了年度各项目标任务。

1、“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展。不仅完成了规定动作,还充分体现了“交通味”,使整个主题教育特点鲜明、扎实紧凑、成果突出,得到市委指导组高度肯定,被省委宣传部、市委宣传部推选为首批整改落实有成效的单位之一。

2、全力实施了一批重点项目,完成交通固定资产投资100亿元:长株潭城际铁路“四完善、两加快”改造完成;东城大道竣工通车;S345茶陵和吕至攸县高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲农产品物流交易中心完工;黄花国际机场株洲城市候机楼建成启用。S105云龙楠山铺至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏乐至浣溪等项目加快续建。云龙大道(株洲段)快速化改造项目启动建设。醴娄高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路网有效衔接、昭云大道等长株潭一体化“三干两轨四连接线”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港区株洲电厂码头、渌口港区一期工程、荷塘综合现代物流等项目完成前期。

3、加快推进了“四好农村路”建设。完成自然村通水泥(沥青)路建设1180公里;农村公路提质改造113公里、窄路加宽85公里、安防工程351公里、危桥改造10座、农村客运招呼站50个,通村通组公路、25户及100人以上自然村通水泥(沥青)路、建制村通客班车率均达100%。开展了“提路况、清水沟”专项行动,疏通水沟3916公里、路面修补37411平方米,公路等级率、铺装率、常养率、绿化率等指标大幅提升。醴陵市、茶陵县成功创建省级“四好农村路”示范县;攸县成功入选省级城乡客运一体化试点。

4、交通运输经济指标稳步增长。完成公路水路客运量、旅客周转量、货运量、货物周转量分别为0.5亿人次、25.24亿人公里、1.8亿吨、215.13亿吨公里;新增旅游客运、货物运输、网约车平台等市场主体23家;新增执证从业人员3617人。交通运输对刺激消费、促进就业、拉动增长的作用明显增强。

5、三大攻坚战成效突出。完成2个贫困县交通投资6.3亿元,渌口区宏图村和攸县柏市社区对口扶贫任务圆满完成,实现扶贫项目优先安排、扶贫资金优先保障、扶贫工作优先对接;航道疏浚防污和钓鱼平台、吸砂船、船舶生活污水处理装置整治工作销号完成;国省道投融资长效机制逐步完善,节约建设资金约6000万元,争取交通运建设和运行资金2.98亿元。

6、全面启动株洲市“十四五”交通运输发展规划。按照“1+10+7”体系,全面启动株洲市“十四五”交通发展规划编制,即1个交通运输发展总体规划、10个县市区交通运输专项规划、7个专题规划研究。

7、巡游出租车改革在全国率先破冰。以“明晰产权、两权合一、集约管理、降低成本、规范运营”为核心的改革工作顺利推进、圆满完成,清理规范经营关系、集约管理模式开全国之先河,有效化解了行业积累多年的矛盾问题,强力扭转了行业不稳定风险易发多发的局面,推动了行业步入良性健康发展的轨道。

8、公交都市创建在全国成为典范。聚焦重点任务、主动创新实践,克服地方财政不足的困难,构建了公交都市创建的“六大模式”,形成了“以常规公交为主体,慢行交通为补充,城际铁路为延伸,智轨电车为特色”的绿色出行体系,获得交通运输部验收组高度评价,成为全国第一个完成公交都市验收的地级市。

9、醴茶铁路恢复客运运营大势已定。通过积极汇报协调和大量具体的工作,醴茶铁路复开获得国务院、国铁总公司、省市相关部门和当地群众的大力支持,沿线设施改造和隐患整治全面完成,老区人民期盼已久的醴茶铁路恢复客运运营即将实现。

10、“放管服”改革纵深推进。客运、货运、驾培、维修审批监管职责有序下放;交通运输综合行政执法先行先试,成立了联合执法队伍,开展了一系列集中专项整治行动,查处各类违法违规行为400余起;所有行政审批事项进驻市民服务中心办结;温暖企业行动、交通文明行动深入开展。

11、安全生产、应急保障能力显著提升。全面贯彻落实国、省、市关于安全生产的工作要求和部署,严格落实部门监管责任和企业主体责任,深入开展“落实企业主体责任年”“强执法防事故”“平安交通”“隐患清零”等专项整治行动,检查生产经营单位3774家次,下达执法文书342份,排查安全隐患118个,实施经济处罚129.83万元;交通问题顽瘴痼疾集中整治行动全面启动并初见成效;高铁沿线安全隐患整治在全省率先完成、整治效果明显,累计投入1000余万元整治安全隐患126处。完成“两客”车辆主动安全防范系统安装587台,“两客一危”企业安全生产标准化全部达标。数字交通智能监管平台的运用,实现了对危险驾驶行为的事前预警和事中干预,使得“两客”车辆超速、疲劳驾驶等现象明显降低。海事视频智能监控系统同步运行,危货企业安监系统实现全覆盖。交通运输安全生产形势持续稳中向好,全年未发生较大以上安全责任事故,在全省道路运输安全“隐患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成绩。春运、五一、国庆等重点时段的保安全、保畅通工作全面完成,累计发送旅客1471.73万人次,未发生一起责任安全事故、旅客长时间滞留现象和重大服务质量投诉;应对特大强降雨过程的抗洪抢险、灾后重建任务圆满完成,保障了人民群众生命和财产安全,最大程度降低了灾毁损失。

12、党风廉政建设持续向纵深推进。坚持党对一切工作的领导;意识形态绝对安全;学习强国、红星云等掀起比学赶超的热潮;成功创建“五化”党支部18个;持之以恒落实中央八项规定、省委九条规定及市委若干规定,“三公经费”稳步下降;大力整治官僚主义、形式主义,形成长效机制;大力践行“马上就办、真抓实干”,工作作风持续转变;全力支持市纪委驻局纪检组的执纪监督问责工作,主动接受民主监督,未发生违规违纪问题。

13、智慧交通建设提速提质。ETC发行安装44.2万台;交通一卡通全面实现互联互通;驾校AI机器人教学创新发展;对出租车智能管理系统进行了升级扩容,新安装智能顶灯、行为识别系统、人脸识别系统等车载设备;585台“两客”车辆全部安装主动安全防范智能终端;交通运输综合信息监控中心建成使用,对重点运输车船实施24小时动态监管,实现管理手段由“人海战术”到“技防战术”的重大转变。

14、建议提案办理、12345市长热线办理以及工青妇团、离退休干部、交通战备、企业改制、机关后勤、新闻宣传、信访维稳、扫黑除恶、应急管理等工作协调推进,共同推动了交通运输工作迈上新台阶。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

20xx年尽管我局各项工作落实有力、成效显著,综合绩效考核取得了一定的成绩,但仍存在着一些困难和问题,主要表现在:一是运转经费严重偏低。20xx年交通运输局运转经费人均6.4万元,且全国文明单位奖、交通费补助、伙食补助、行政补助工会经费、职工健康体检费、临聘人员工资等也包含在此费用之内,我局20xx年临聘人员61人,年度临聘人员支出就高达300余万,能够用于日常工作运转的经费就只有人均3万多,远远低于全市大部分市直机关部门平均水平,造成了行政负担过重,日常公用经费严重不足。二是我局除了公务用车之外,还需负担30艘(海巡艇19艘、趸船3艘、拖轮2艘、快艇6艘)水上安全执法公务用船的运行和维护以及按规定配备的船艇临聘人员的费用,且部分船艇年久陈旧,维护费用颇高。20xx年预算安排水上工程安全维护经费200万元(20xx年预算安排的海事执法船艇维修、油料及水上安全维护经费总共才180万元),但实际达350万元以上,且不包括抢险救援的有关费用和去年灾害期间船艇的损耗支出,除在项目中开支的一部分外,还有150万元在运转经费中开支,挤占了公用经费。三是根据职能职责,二级机构办公场所分布较多,地方海事局包括5个县级海事处,3个直属海事处、1个道路运输管理直属所、行政执法监督处机关及县处6个都是独立在外的办公场所,办公场所所附带的物业、水电、维修等费用也相应的加大运转经费负担,因此出现了改变专项经费经济用途来弥补运行经费缺口的情况。四是权职不对等,建设资金使用效益低。市交通运输局与市交通事务中心职责模糊,建设资金分在两个单位,事权、财权不对等,造成建设资金长期沉滞在账上。

今后我局将继续延续之前的优点,完善和弥补工作中的不足,查漏补缺,加强组织领导,对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改,切实提高资金使用效益。加强资金的管理,严格按规定办理资金结算,确保专款专用。

五、其他需要说明的情况

单位自评报告(篇12)

部门单位整体支出绩效自评报告是一项非常重要的工作,它反映了一个部门或单位的支出绩效状况,为上级部门提供了重要的参考依据。

首先,在编写这份报告时,需要详细地列出一个部门或单位的所有支出,并对这些支出进行分类和分析。这样可以清晰地了解每项支出所花费的费用、时间和人力成本,从而更好地评估这些支出的绩效是否达到预期效果。

其次,在进行绩效评估时,需要从多个角度来考虑。首先,需要考虑这些支出是否为部门或单位的发展带来了实质性的改进。其次,需要考虑这些支出是否获得了良好的效果,并进一步推进了部门或单位的工作进程。最后,需要考虑这些支出是否符合成本效益,并为单位或部门带来经济利益。

同时,在编写这份报告时,还需要结合具体的工作实际情况,对每项支出使用的时间、人力、资金和物资等情况进行详细描述,并引用相关数据和统计分析结果来支持评估结论。

最后,在这份报告中,需要进一步分析和概括,针对这些支出的绩效评估结果,提出具体的改进意见和建议,为部门或单位今后的工作提供更好的指导和帮助。

总之,部门单位整体支出绩效自评报告是一个非常重要的工作,需要在细节上做出充分的准备和分析,才能为上级部门提供更加准确和有用的参考意见,促进部门或单位的持续改进和进步。

单位自评报告(篇13)

为确实做好xx年度财政支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展xx年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》(张财绩〔20xx〕1)号文件精神,结合实际,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

1、组织机构设置及人员情况

张家界高新技术产业开发区管理委员会(以下简称高新区管委会)为市政府派出机构,管委会下设内设机构8个,分别是:办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局,核定参照公务员管理人员编制38名;管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区(张家界科技工业园)创业中心,核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个,分别是:国土分局、公安管理支队,核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担,相关费用均未独立核算,统一纳入管委会机关预算进行管理。xx年机关人员编制数为45人,其中:参公管理人员38人,事业编人员7名;年初预算实有在职人员44人,其中:参公管理人员37人,事业编人员7名。xx年末,管委会实有在职人员44人,其中:参公管理人员37人,事业编制人员7名。

主要工作职能

(1)贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划,经批准后组织实施。

(2)按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。

(3)贯彻落实国家产业政策,研究拟定高新区产业发展方向和措施,提出重点行业、产品的研制和高新方案,并组织实施。

(4)负责高新区招商引资工作,审核高新区的投资项目,并按照规定权限审批或报批。

(5)负责高新区内土地管理。

(6)负责高新区的环境保护、安全生产工作。

(7)统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。

(8)负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。

(9)负责高新区内企业的协调、管理和服务工作,保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。

(10)负责高新区党的建设工作。

(11)负责高新区的公共服务和社会管理工作。

(12)代管永定区阳湖坪镇。

(13)承办市委、市人民政府交办的其它事项。

(二)部门整体支出使用方向和主要内容

xx年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。

1、工作目标任务:xx年,在市委、市政府的正确领导下,高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求,积极应对疫情负面影响,突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升,园区上下共同努力应对大战大考。

2、工作重点:

(一)抓牢强基倍增,争创国家级高新区。

(二)抓准招商选资,不断提质产业链。

(三)抓实项目建设,推进经济增长潜力。

(四)抓紧深化改革,全面优化营商环境。

(五)抓细安全生产,创建平安园区。

二、一般公共预算支出情况

xx年度收入总计2813万元,其中本年收入1715.41万元,上年结转和结余1097.59万元;支出总计2813万元,其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元,项目支出874.28万元,年末结转和结余715.24万元(基本支出结转35.85万元,项目支出结转和结余679.39万元,与xx年度相比,收、支总计减少245.78万元,下降8.04。

(一)收入情况

本年收入1715.41万元。其中:

1、财政拨款收入1679.56万元,占本年收入的97.91,全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、其他收入35.85万元,主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入,占本年收入的2.09。

(二)支出情况

本年支出2097.76万元。其中:

1、基本支出1223.48万元(人员经费1184.03万元,日常公用经费29.39万元,对个人和家庭的补助10.06万元,占本年支出的58.32%;

2、项目支出874.28万元,占本年支出的41.68。

政府性基金预算支出情况

本单位年初政府性基金预算数为xx万元,全年无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出情况

本单位年初国有资本经营预算数为xx万元,全年无国有资本经营收支。

社会保险基金预算支出情况

本单位年初社会保险基金预算数为xx万元,全年无社会保险基金收支。

三、部门整体支出绩效情况

xx年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中,具体而言,主要做好了以下四项工作。

(一)强化财源培植、一年来,在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下,我们抓主业尽主责,保证全年实现收支平衡,保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元,完成年度绩效目标的111.55,同比增长19.08。其中:完成地方收入17302万元,完成年度绩效目标的106.64,同比增长13.03%;税收收入27940万元,税收占比达到95.33。全年完成政府性基金收入63536万元,完成年度预算目标的635,同比增长108。

园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家,产值过亿元工业企业达到7家,产值过5000万元工业企业达到12家,规模工业企业新入规2家达到47家,科技型中小企业入库32家,高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业,继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业。在严重疫情影响下,园区各项主要经济指标保持了正增长。

(二)狠抓招商提效。新增签约项目14个,合同引资105.99亿元,实际利用内联引资7.67亿元,超过市定任务。其中,引进工业项目10个、签约额10.93亿元,引进“500”强项目2个,总部经济实现破零。上半年,举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动,12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单近12亿元,既稳定了供应链和产业链,又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元,完成外贸进出口9530.07万美元,外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地,对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈,为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国K&C株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司,建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地,为公司市场化改革探索了新路。

(三)项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程,共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个,实现“当年签约、当年投产”项目12个,“52151”年度计划超额完成,项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极,中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包(EPC)和项目全过程咨询建设招标,助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成,为“六稳”“六保”提供了强大动力。

(四)优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元,超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜,下午来不过天,工业项目“拿地即开工。落实“人才强园”计划,引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名,竞争上岗选拔管理岗位人员19名;出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工2000余人。打好防汛保卫战,抢修社溪滩防洪堤,开挖阳湖溪泄洪沟渠,24小时值班巡守,实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故。

四、整体支出绩效评价情况

根据部门整体支出绩效评价的要求,管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析,具体情况如下:

(一)预算配置

1、在职人员控制率:xx年市财政局在职人员编制数45人,年末实际在职人数44人、在职人员控制率为97.78。

2、“三公经费”变动率:xx年“三公经费”预算数为182万元,xx年“三公经费”预算数为182万元,“三公经费”变动率为0。

(二)预算执行

1、预算到位率:xx年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元,预算到位率为65.09。

2、预算控制率:xx年度年初预算1365.40万元,年中追加预算732.36万元,预算控制率为53.64、

3、结余结转率:20xx年度年末结余结转715.24万元,本年支出2097.76万元,结余结转率为34.09。

4、结余结转变动率:xx年度年末结余结转715.24万元,xx年度结余结转1097.59万元,结余结转变动率为-34.84。

5、公用经费控制率:20xx年度预算安排公用经费总额46万元,实际支出公用经费29.39万元,公用经费控制率为63.89。

6、“三公经费”控制率:xx年度“三公经费”预算安排数为182万元,实际支出数为52.58万元,“三公经费”控制率为28.89、主要原因是加强预算管理,厉行节约,从严控制和压缩“三公经费”支出。

7、政府采购执行率:20xx年政府采购预算数为74.45万元,实际政府采购金额为22.84万元,政府采购执行率为30.68。

(三)预算管理

1、管理制度健全性。为规范机关财务管理,建立健全财务管理制度,管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。

2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的'用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。

3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内在公共网站予以公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(四)职责履行

从自评情况来看,本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了园区的正常运转,体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

(五)履职效益

1、经济效益

全年完成技工贸总收入32.35亿元,增长1.81%;完成工业企业总产值23.05亿元,增长4.26、其中,规模工业总产值21.42亿元,增长0.49,规模工业增加值5.55亿元,增长达5%;完成固定资产投资19.27亿元,增长16.6。其中,工业投资4.31亿元,增长15.59,基础设施投资3.2亿元,增长14.29%;完成一般公共预算收入2.93亿元,增长19.08,其中完成税收收入2.79亿元,增长17.86。

2、行政效能。

xx年,我们坚持深化改革、协调发展,营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药,全面推广投资项目审批承诺制,构建亲清新型政商关系,组织干部入企帮办,鼓励企业改革创新,建立非公党建工作经费和工作津贴机制,不断健全工作机制。

3、生态效益

聚焦主责抓环保,园区生态文明建设力度之大前所未有,强力推进污染防治攻坚战,高标准建设张联路沿江风光带工程,强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作,完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区VOC治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收,日处理污水量3.2万吨,污染防治阶段性目标顺利实现,生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展,食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型,尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值,绿色发展的步伐更加坚定。

4、社会公众满意度

充分发挥党建引领作用,企业有需求、职工有诉求、群众有要求,党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果,干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施,园区规上企业100%复工复产,抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。坚决打好三大攻坚战,西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展,统计、宣传、治安管理等工作实现新进步,工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动,不断优化发展环境,xx年被评为“湖南省平安园区。

五、存在问题及原因分析

在资金预算安排、使用过程中存在以下问题:

1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确,考虑不全面,导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数,没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数,二是前瞻性不强,没有综合考虑单位公用经费及项目支出。

2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高,缺口资金只能调剂其他资金使用,存在着预算项目间互相进行调剂的情况。

3、精细化管理有待加强。从绩效评价看,部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评,需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

六、改进措施

推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措,是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作,下一步,将继续加强绩效管理,争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。

1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础,完善工作制度,细化工作内容,建立起对应的工作流程和业务规范,运用预算管理、对标管理、资产管理等手段,实现全过程控制,将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理,实现对财务工作的动态管理。

2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性,科学合理编制预算,提高预算预见力,严格执行预算,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3、强化内部管理,健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序,做到有章可循,违章必究,建立资产定期清查处置制度,有效地加强对单位内部的人、才、物的管理,不断提高资金使用效益,提高单位整体支出绩效。

4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把好审批、审核关,合理压缩“三公经费”经费支出。

xx年度管委会机关绩效评价工作不断深入,贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好,按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分,自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作,提升部门整体支出绩效评价水平。

单位自评报告(篇14)

市城投集团双拥合格单位自评报告

市双拥办:

2011年,我公司认真落实市委、市政府、军分区《关于在全市开展创建双拥合格单位活动的实施意见》的精神,立足公司实际,明确双拥职责,服务大局,注重建设,切实开展双拥工作,营造了拥军优属、拥政爱民的良好氛围,为国家和城市建设及地方经济发展,创造了良好的社会环境。对照《市直开展创建双拥合格单位活动年度考评工作方案》,我公司认真进行了自查,自评得分98分。现将有关情况报告如下:

一、组织领导(自评得分12分)

为加强对双拥工作的领导,公司成立了以总经理黄汇东同志为组长、领导班子其他成员为副组长、各科室负责人为成员的双拥工作领导小组,并明确分管领导具体抓。领导小组下设办公室,负责日常工作并确定一名联络员。公司把双拥工作列入重要工作日程,纳入部门员工考评范围和领导述职报告的内容,使双拥工作有目标、有责任、有落实,做到了职责明确,确保了双拥工作的有效开展。

二、宣传教育(自评得分18分)

我公司始终把拥军爱国作为开展创建活动的主要内容,充分利用各种宣传阵地,采取多形式、多层次的双拥宣传工作,结合员工的教育培训、中心工作,认真开展“双拥”活动,发挥公司简报、网站、公开栏等宣传优势,在员工中深入开展革命传统教育,努力形成大力弘扬拥军优属的社会风

尚。今年五月中旬,我们结合组织员工外出考察学习的机会,组织员工到西安事变所在地接受革命传统教育和国防教育。

三、政策落实(自评得分26分)

我公司认真贯彻、积极宣传《国防教育法》、《军人抚恤优待条例》、《市拥军优属办法》和《关于做好随军家属子女就业就学工作暂行办法》等国家的政策法规。一是抓好公司机关学习,使公司全体员工明确拥军优属的意义,了解有关拥军优属政策,提高拥军优属的自觉性;二是积极落实相关政策法规,保障军人、军属的合法权益,提高军人、军属的荣誉感,并切实解决他们的后顾之忧。

四、双拥工作(自评得分16分)

我公司现有转业军人7人,占公司在职员工的15%以上,其中3人是公司中层管理人员,占公司管理层的30%。对转业退伍到我公司的转业干部和退伍战士,在工作上实行政策倾斜,加强培养、教育和使用,在生活上给予关心和支持,帮助解决医疗保障、住房、家属就业安置、子女入学等问题,鼓励他们爱岗敬业,努力成才,充分给予他们展示个人能力的平台。同时,加大退伍转业军人再就业优惠政策等宣传力度,真正把双拥工作落到了实处。

五、双拥活动(自评得分18分)

我公司以经常性地开展拥军优属活动为抓手,扎实推进双拥活动见成效、出成果。元旦、春节、建军节期间重点走访退伍军人、军属,组织专题办公会或座谈会。2011年4月份,公司组织全体员工参观新建成的皖西博物馆,了解中国博大精深的历史文化和皖西的风俗民情历史沿革,增强员工 的爱国主义热情,激发干事创业的激情。5月上旬,我们还结合组织员工外出考察学习的机会,组织员工到西安事变所在地接受爱国主义教育和国防教育。7月,公司党委及所属党支部组织全体党员前往安徽省第一个农村基层党组织小甸特支所在地——寿县小甸镇,走访慰问了该镇五户困难老党员和革命烈士后代,了解他们当前生活,为他们送去党和政府的温暖。

六、共建成效(自评得分8分)

近年来,我公司坚持把双拥工作与单位的文明创建工作相结合,努力做到创建双拥合格单位与市级文明单位工作相互促进,相互提高;把双拥工作与加强爱国主义教育、国防教育相结合,积极营造拥军爱民的良好氛围;把双拥工作与公司中心工作相结合和构建社会主义和谐社会相结合,促进公司和经济稳定与发展。

一年来,我公司双拥工作取得了一定的成绩,但我们也清醒地认识到,我公司双拥工作还存在一些不足之处。在今后的工作中,我们要在市委市政府的正确领导下,在市双拥办的关心指导下,按照“同呼吸、共命运、心连心”的总体要求,坚持标准,强化措施,开拓创新,不断丰富双拥工作的内涵,开展形式灵活的双拥活动,努力开创我公司“双拥双优”工作的新局面。

二O一一年十一月二十三日